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你好,請(qǐng)問(wèn)下研發(fā)費(fèi)用月度預(yù)提,要怎么做賬務(wù)處理呀,分錄咋寫呢

2024-03-21 17:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-21 17:39

你好,借研發(fā)支出資本化或者是費(fèi)用化等 貸應(yīng)付賬款等

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快賬用戶7443 追問(wèn) 2024-03-21 17:41

那沖減的時(shí)候是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:43

你好,支付的是這么多。

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快賬用戶7443 追問(wèn) 2024-03-21 17:45

那請(qǐng)問(wèn)怎么判斷是資本化還是費(fèi)用化呢

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:47

你看下研究到了哪個(gè)階段,如果是研究階段的就是費(fèi)用化,如果是開發(fā)階段的就是資本。

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你好,借研發(fā)支出資本化或者是費(fèi)用化等 貸應(yīng)付賬款等
2024-03-21
同學(xué)你好 那就做研發(fā)支出明細(xì)賬
2021-05-17
您好,是的,您的處理非常正確
2020-12-10
你好,這個(gè)你可以借銀行存款,貸,其他收益政府補(bǔ)貼就好了。 實(shí)際上支付的時(shí)候你借研發(fā)支出貸銀行存款就好。
2025-02-20
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2025-01-03
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