可以的,可以這么做的。
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費(fèi)的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務(wù)登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務(wù)登記后再扣繳嗎?
老師好!我們公司2021年3月份收到一張建筑服務(wù)的發(fā)票,是電梯安裝的,包工頭在稅務(wù)局代開的,備注那里寫著個人所得稅由支付人依法扣繳。當(dāng)初沒有代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓代繳。那我們在個稅申報表更正2021年3月的申報表,按勞務(wù)報酬申報是嗎?金額4萬多
老師,我們公司收到稅局的電話,說我們2022年收到幾張自然人在稅局代開的發(fā)票,我們公司沒代扣代繳個稅,現(xiàn)在要求我們補(bǔ)申報,可是算了一下,要補(bǔ)稅的金額太大了,老板不同意,請問有沒有其他可以解決的辦法?可以讓那個自然人把發(fā)票作廢嗎?
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內(nèi)的,可以計入管理費(fèi)用交通費(fèi)里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費(fèi)完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內(nèi)是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務(wù)走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產(chǎn)生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費(fèi)用交通費(fèi)里的,這樣做了嗎?因?yàn)槁犝f市內(nèi)的交通才可以計入交通費(fèi)?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費(fèi)用交通費(fèi)里了,累計三千多塊錢,可以不作調(diào)整了嗎?因?yàn)槁犝f長途的交通應(yīng)該放到差旅費(fèi)里,之后做到差旅費(fèi)里可以嗎?因?yàn)橹暗臎]有住宿票,就直接計入交通費(fèi)里了
老師好,請問政府政策補(bǔ)貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內(nèi)賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
外國客戶付人民幣,然后我們單位報關(guān)這種可以退稅嗎?還是必須得收外幣呀?
老師好!請問企業(yè)征信報告,沒有法人身份證原件,哪里還有其他辦法打印嗎?
老師,這張發(fā)票是不是就得在今年的匯算清繳期間內(nèi)作廢,過了匯算清繳截止日就需要補(bǔ)交稅了?
你好,不是的,你隨時可以沖
個稅的算清繳是截止到今年的3月31號嗎
你好工資個稅截止到6月底。
因?yàn)檫@張發(fā)票在二三年沒有給代扣代繳個人所得稅
你好,你可以更正申報的。
是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
我知道的,你可以更正申報。
老師,沒有給對方申報呀
你好,可以更正的,就是你更正修改之前申報表給他補(bǔ)上 補(bǔ)申報
不,老師,現(xiàn)在想把這張發(fā)票作廢了,就不再開具發(fā)票了,這樣可以嗎
對的,可以這么做的。
好的,老師謝謝您
不用客氣,工作愉快。