不能,你們可以直接去稅務(wù)局柜臺直接辦理個稅繳納
老師,我想請問一下,房東個人住宅性房租出租給我們公司。我們11月份開了租賃發(fā)票-普票價稅合計19500元,5個月的租賃費,我們公司承擔(dān)房東的個稅。我去公司個稅申報代繳代扣,是一次性填寫收入19500.稅率按10%計算的吧。
請問老師,我們公司這個月付了別人三個月的房租,然后別人開了發(fā)票,個稅由我們代扣代繳,我們代扣代繳是下個月一次申報總的金額就可以還是分成三個月報呢
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務(wù)登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務(wù)登記后再扣繳嗎?
我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費7800元,房東收到款后到稅局代開了增值稅專票給到我公司,所得稅由付款方代繳,請問我這樣申報房東的個稅對嗎?個稅實際是由我公司承擔(dān)了,請問可以稅前扣除嗎?
老師,請問一下,我們收到一張勞務(wù)費的發(fā)票,發(fā)票備注了次月15前代扣代繳個人所得稅,但是我們發(fā)票是12月開的,款我們是1月付的,請問個稅什么時候交個稅
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不