你好沒有計提折舊可以回去補(bǔ)提,也可以從今年開始不需要改
老師好,固定資產(chǎn)去年加計扣除已經(jīng)在匯算清繳的時候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個月計提折舊的,那明年做今年匯算清繳的時候是不是要把今年折舊的部分調(diào)增繳企業(yè)所得稅呀?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)在2021年12.31購入固定資產(chǎn)原值10000元,2022年沒有計提折舊,在2023年5月賬里補(bǔ)提的,那么在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的時候要不要填寫這個固定資產(chǎn),折舊要不要填寫
2023年少增加一項固定資產(chǎn)卡片,每月計提折舊也少了一部分,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳如何調(diào)整呢?
老師,我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2023年6月買了固定資產(chǎn),后面賬上7月至今沒有計提折舊,我現(xiàn)在需要改2023年帳補(bǔ)計提嗎?怎么填寫企業(yè)所得稅匯算清繳里面折舊表
老師 我們 2023年6月公司名下買的小汽車 36萬 然后7月開始每個月計提折舊 現(xiàn)在申報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳年報 這個固定資產(chǎn) 怎么填呢 是選擇一次性扣除 還是跟賬目一樣的折舊扣除呢 填在哪一行呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我把2023年沒有計提的按照賬面金額如實填寫,納稅調(diào)增如實填寫,賬上不改了,然后從今年2024年開始計提,2024年開始計提,計提月份是從第一個月開始算,還是除去去年7月~12月的月份,從已計提第7月后開始計提
是除去去年7月~12月的月份,從已計提第7月后開始計提