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老師 我們有個項目政府發(fā)了專項債,當?shù)刎斦謸芨读藢m梻Y金給我們建設項目。然后每年我們要上繳債券利息,請問我們向財政局繳納的專項債券利息怎么做賬務處理呢?

2024-03-21 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 11:18

你們需要在實際支付專項債券利息時,根據(jù)實際支付的利息金額進行賬務處理。這通常涉及到在支出類科目中建立一個專門的“利息支出”科目,然后將支付的利息金額借記到這個科目下。 當你們收到財政局撥付的專項債券資金時,也需要進行相應的賬務處理。這通常包括將收到的資金金額借記到“銀行存款”或類似的科目下,并將這部分資金記為“財政補助收入”或類似的科目。 每年上繳債券利息時,你們需要根據(jù)實際的支付情況進行賬務處理。這通常涉及到將支付的利息金額從“銀行存款”科目中劃出,并再次借記到“利息支出”科目下。

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你們需要在實際支付專項債券利息時,根據(jù)實際支付的利息金額進行賬務處理。這通常涉及到在支出類科目中建立一個專門的“利息支出”科目,然后將支付的利息金額借記到這個科目下。 當你們收到財政局撥付的專項債券資金時,也需要進行相應的賬務處理。這通常包括將收到的資金金額借記到“銀行存款”或類似的科目下,并將這部分資金記為“財政補助收入”或類似的科目。 每年上繳債券利息時,你們需要根據(jù)實際的支付情況進行賬務處理。這通常涉及到將支付的利息金額從“銀行存款”科目中劃出,并再次借記到“利息支出”科目下。
2024-03-21
你好,這個是政府補助專款專用的嗎?
2024-09-09
在支付工程項目時,從在建工程科目轉入銀行存貨科目,具體會計分錄為: 借:在建工程 貸:銀行存貨 工程結束后,將固定資產(chǎn)科目轉入在建工程科目,具體會計分錄為: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 在每月計提折舊時,將折舊費用計入相應的費用或管理科目,具體會計分錄為: 借:制造費用或管理費用 貸:累計折舊 在將遞延收益沖平時,需要將遞延收益科目與營業(yè)外收入科目進行抵消,具體會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
2023-12-28
區(qū)財政債券資金專戶為貴單位支付的測繪工程款,沒有經(jīng)過貴公司支付,不需要進行賬務處理。 如果該筆款項先進入貴公司的賬戶,再轉至測繪公司,則可以按照以下方式進行賬務處理: 1.收到預付工程款時: 借:銀行存款 貸:預收賬款——應繳稅費(應繳增值稅——銷項稅) 1.工程完工結算時: 借:預收賬款——XX測繪公司、應收賬款——XX測繪公司 貸:工程結算收入 1.結轉收入: 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本、管理費用、銷售費用、財務費用等。
2023-10-17
同學你好 這兩個分開就可以了,項目都需要分開核算的
2020-09-09
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