你好可是已調(diào)整一些無票支出等等的,你看一下你單位實(shí)際情況合理就行。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師我們是賣車的4s店鋪一級經(jīng)銷商店,這次稅務(wù)局納稅評估報告顯示這條,這臺車低于市場價是因我們店鋪購買享受7折政策購買,第一張圖是稅務(wù)局發(fā)過來的一共幾臺車涉嫌低開低開是車子放在外面不明原因?qū)е聯(lián)p壞所以特價給客戶賣的低就算這幾臺一起少開合計98029.91金額發(fā)票價格,購置稅也沒這么多?。《移湫绽畹倪@臺22年的享受半價購置稅政策,怎么算也沒有34360.17車購置稅,低開的那臺稅務(wù)局列出來的表中不含稅車價格100407.91那么含稅價格等于113461減去低開的含稅價格78540等于少開34921才對怎么是34360.17999這個報告里面寫的這段字面意思就是說這一臺車的對吧?這個我沒理解錯吧?然后又說涉嫌少繳車購稅34360.17999這個意思是屬于含稅的車價格還是說少繳這臺車的購置稅金額?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),所得稅稅負(fù)率偏低,稅務(wù)局要求寫自查報告,領(lǐng)導(dǎo)的意思多多少少寫明補(bǔ)繳幾百的稅款,可是年度報表是虧損,從哪些方面可以把這幾百的稅款補(bǔ)繳進(jìn)去
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報,前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報收入,被風(fēng)險調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬,(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財務(wù)報表,增值稅報表及年報所得稅報表進(jìn)行更改變更,財務(wù)報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請問老師,我們會帳賬套不改憑證更改不了報表,想問,財務(wù)報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計提,
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務(wù)成本這個科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個問題。就是,一個公司當(dāng)中有好幾個股東,其中有一個股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應(yīng)該怎么操作這個事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報關(guān)單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個人代開的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時按多少扣除了??都是20%還是???