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Q

您好,老師,小規(guī)模公司,在2-27號支付了一筆成本款,但是發(fā)票在4月份才開來,這種怎么做會計分錄,謝謝

2024-03-20 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 22:11

你好!可以計入預(yù)付賬款,實際收到貨物了嗎?

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快賬用戶4886 追問 2024-03-20 22:14

我們是服務(wù)行業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-03-20 22:14

你好!成本實際發(fā)生了嗎?

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快賬用戶4886 追問 2024-03-20 22:16

發(fā)生了,但是那邊要4月份才開

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快賬用戶4886 追問 2024-03-20 22:16

我們是小規(guī)模服務(wù)行業(yè)

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快賬用戶4886 追問 2024-03-20 22:21

你好,老師這種怎么處理?會計分錄怎么做賬好一些呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 22:57

你好!可以暫估成本

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快賬用戶4886 追問 2024-03-20 23:05

2月做賬時: 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 2000元 貸:銀行存款 2000元 4月來票是 沖銷上面的暫估,正常入賬,是 這樣嘛?麻煩老師幫忙看一下呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-20 23:09

你好!是的,可以這樣處理

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你好!可以計入預(yù)付賬款,實際收到貨物了嗎?
2024-03-20
你好,之前只掛了往來嗎?只掛了往來,那就直接計入成本
2024-03-20
借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2024-06-19
你好,之前是借管理費用貸銀行存款這么多的嗎?
2021-02-22
你好,一季度申報的時候要把這個未開票收入減去,這樣才會少交增值稅
2024-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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