你好,也就是你們不一定能用上這些發(fā)票是嗎?是的話私下支付 銷售方不做收入有風險的
老師您好,我公司是個轉企,現(xiàn)在是一般納稅人,當時還是個體戶時候,有筆交易我們給對方開的手工發(fā)票,對方一直沒給我們打款,直到上個月打了款進來,時隔10來年,當時是個體戶也沒有建賬,也找不到發(fā)票和報表,請問給我們轉進來的這筆款該怎么入賬
老師你好,我現(xiàn)在注冊了一個個體工商戶,已經拿到營業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開發(fā)票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業(yè)可以直接把錢打進我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業(yè)直接打進我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
各位老師大家好,我們是公司,對方是個人,現(xiàn)在購進了一些零件設備,是30000元,然后對方讓用私戶付款給他,他不開發(fā)票進來,但是我們是用公戶轉賬給他,讓他到稅務局代開發(fā)票進來,普票發(fā)票,他說稅務局要4個點的稅點,買賣銷售行為,個人代發(fā)票,普票還是1個點和稅點,這個是全國統(tǒng)一的,還是根據地方而定的老師,請老師們賜教一下,謝謝
老師好,請問一個問題,我方屬于一般納稅人,對方也是屬于一般納稅人,我方這邊向對方購買摩托車配件和設備,是直接每次公對公轉款好一些,還是說先私戶對私戶轉貨款,后面如果我缺進項票,再讓對方以公戶對方式一次性開給我好一些呢?這種方法有風險么?
各位老師,大家好,我們公司是生產保溫箱的,然后老板購進原材料 ,對方公司說他們是一般納稅人,然后每次購進材料的款項都是老板給人家轉私戶,一年之中從來不開發(fā)票,如果開發(fā)票,人家讓老板補稅點,他們讓補13個點的稅點,針對這種業(yè)務我該怎么處理呢,請老師們指點一下,謝謝
老師您好,車間,工資,電費一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費用:247797元 當月工資:76272元 電費:40000元 管理費用:9984元 其他業(yè)務收入:100元 銷售費用和財務費用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補做了2019-2023年的費用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費可以認證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個人所得稅分別都已經申報,但是因為現(xiàn)在有信息傳遞過來,有個別人員在1月份已經離職,所以我要進行申報更正,然后就是我啟動了更正,從1月到4月分別啟動更正,然后再填綜合所得申號的時候,它顯示的還是從4月份開始申報,但是那個人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報的話,1月份因為1到3月份還申報了4月份我的申報信息已經填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒辦法申報,怎么辦?。?/p>
老師 請問這個交易性金融資產宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計入應收股利還是交易性金融資產-應計利息呀 最開始學都是計入應收股利的 后來又說改了 都放到交易性金融資產-應計利息里 到底是計入哪個科目 還是不同情況 計入科目不一樣呀
老師,請問我們造紙工廠是否可以成立一個回收公司給自己開票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個有限合伙企業(yè),去投資一個有限責任公司,注冊資本有上面要求嗎?
請問,餐飲企業(yè)計算毛利率時,營業(yè)成本需要算上水電費、人工工資等嗎?我們以前計算毛利率,營業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷項沒進項,最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務局那里會有什么風險嘛
我是購買方,也要經常銷售車和購買車,也需要專票抵扣進項,但是第二種方法是銷售方提的,是不是不合理???
你這些配件能銷售出去嗎?或者是你有維修收入才行。如果你維修收入隱瞞了你對應的進項,也不要發(fā)票。
有,我們這也包含售后,
每次配件也不少買,不是可以抵扣進項稅么?
只要是專票就可以抵扣進項稅啊
對的,是的,生產辦公用的就可以抵扣。
還是說售后維修收入也得開票,然后購買配件開進項,這兩者同時進行,才能抵扣么?
無票收入也可以抵扣的
可是我們這一塊好像包給外賬會計了,無票收入入不了賬,是不是我這維修配件就不應該要進項票了??? 要了反而有風險,是么
你好對的 你維修收入不打到公司賬戶嗎?
我方是銷售摩托車的,賣車的時候會開票,購買產品車的時候,對方會給我方開進項票,我方也包含售后維修,我想著買配件款也多,是不是就可以拿到對方公戶給我方公戶開的發(fā)票,用進項票來抵扣增值稅,,這樣就可以少交稅了,我也不是太清楚,這樣合不合理,所以像老師尋求答案來了
你好是的 但是配件得有對應的收入
維修收入也是進公司賬戶,那這樣說的話,要配件進項票也是很合理的,是么?
你好對的 是這么理解的