如果有以前年度虧損,肯定先彌補(bǔ)虧損
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
您好,老師我問個(gè)問題,是這樣的12月份的賬有個(gè)所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個(gè)成本上去,現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現(xiàn)出來要交所得稅!我想問這個(gè)稅怎么處理!還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的!
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)19年第三季度行為有正利潤總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
由于二三年第一季度所得稅申報(bào)之前還沒有完成二二年的匯算清繳,彌補(bǔ)虧損沒有帶出來數(shù)據(jù),所以第一季度交了所得稅,但是第二季度前做了匯算清繳肯定會有彌補(bǔ)虧損,形成負(fù)利潤,會形成退稅嗎?如果不想退稅怎么辦
季度申報(bào)所得稅不想交所得稅可以怎么處理?只想?yún)R算的時(shí)候來統(tǒng)一處理,第一種選擇彌補(bǔ)之前年度虧損可以嗎?第二:季度做點(diǎn)暫估,12月根據(jù)實(shí)際情況,沖掉暫估??
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費(fèi)分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時(shí)候開始實(shí)行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財(cái)務(wù)章呢
個(gè)體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機(jī)十輪運(yùn)輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個(gè)個(gè)體戶,但我認(rèn)為這個(gè)體戶就是個(gè)空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)價(jià)和賣價(jià)都不一樣,怎么計(jì)算成本率和銷售率
季度也可以拿來用哈
沒有的話就可以計(jì)提多一點(diǎn)工資之類的,最后一季度調(diào)整
工資感覺不太好呢,計(jì)提又不發(fā)有沖銷
彌補(bǔ)虧損只要你做了上年的匯算清繳,季度申報(bào)的時(shí)候自動可以帶出了
沒看到呢,我上年有虧損,第一季度沒看到以前年度虧損
你沒做匯算清繳吧,做了應(yīng)該可以了
做了啊,虧了兩年了
難道是季度是正數(shù)它才會顯現(xiàn)
那肯定,正數(shù)才會彌補(bǔ),不然不用彌補(bǔ),肯定不會填了
還可以再問一下嗎?這個(gè)虧損能帶到第幾季度呢?假如前兩季度虧損,第三季度申報(bào)的時(shí)候才出現(xiàn)盈利,會自動帶入嗎還是是需要手動填的
會自動帶出來的,不需要手工填
還有這個(gè)虧損是匯算里面的虧損吧,因?yàn)槲覀兪歉咂?,利潤表上是盈利的,但是匯算表享受了加計(jì),其實(shí)是虧損的,是以匯算表虧損為準(zhǔn)哈
是的,是匯算清繳里的那個(gè)虧損,不是利潤表的