你好,是有限制的,因為季度超過三十萬是需要繳納稅款的
你好我是個體工商戶核定征收,3季度還沒結束發(fā)票額度就超了45萬,請問需要補繳以前倆季度得稅嗎,還有就是影響不影響我4季度免稅政策謝謝
如果核定的個體戶,開票量超過了核定的額,那是不是就需要繳增值稅呢,季度沒超三十萬或者四十五萬,也沒開專票
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內免征個體經(jīng)營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
老師,請問個體工商戶核定征收形式,季度開發(fā)票超過9萬要稅還是超過30萬才交稅
請問老師,個體工商核定征收的話,是不是開票就不受限了,可以季度超過三十萬呢?謝謝
請問抖音店鋪收到銷售收款款時,貸主營業(yè)務收入,這時不用計應交稅費-銷項稅嗎
你好老師,月末計提增值稅的分錄是怎么寫的?
在實操中 未分配利潤用來轉增實收資本的話要交個稅不?
一般納稅人過戶,涉及什么費用?
在實操中 未分配利潤用來轉增實收資本的話要交個稅不?
你好老師個體戶經(jīng)營超市以前沒有做賬什么都沒有現(xiàn)在接手怎么把以前的數(shù)給截止呢
小規(guī)模增值稅日常銷項1%與申報表免稅3%差額分錄如何處理
老師,我剛才表達的不太清楚,我想再把問題講清楚一點,A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產經(jīng)營,因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進行進項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務局開出13%增值稅進項專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸,應交稅費_未交增值稅對嗎?
開票時納稅額度是怎么算的
核定征收也是嗎
你好,是的,是這樣的