你好,可以做費(fèi)用的,你是不準(zhǔn)備抵扣增值稅嗎?不準(zhǔn)備抵扣的話,1100。
請問,比如飛機(jī)票票價(jià)是950,民航發(fā)展基金是50,燃油費(fèi)沒有,合計(jì)是1000,算進(jìn)項(xiàng)稅是用(950/1+9%)*9%,那么不含稅的是按950算還是按1000算,腦袋突然打鐵了,分錄怎么平得了啊
(4)購入不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一合,買價(jià)500000元,增值稅65000元,運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)增值稅45元,共計(jì)565545元,用銀行存款支付,已收到增值稅專用發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(5)購入精裝修房屋一棟,買價(jià)3000000元,增值稅270000元,共計(jì)3270000元,用銀行存款支付,已收到增值稅專用發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(6)企業(yè)管理人員張某報(bào)銷出差機(jī)票,票款1060元,民航發(fā)展基金(機(jī)場建設(shè)費(fèi))50元,燃油附加費(fèi)30元,合計(jì)1140元,以銀行存款特賬支付。寫分錄
公司取得的行程單有八張,其中有六張行程單上的合計(jì)欄=票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)三欄之和。另外兩張行程單上的合計(jì)欄不等于票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)之和,這張行程單上其他稅費(fèi)欄等于合計(jì)欄。不知道這張行程單可不可以抵扣?如何抵扣? 那六張行程單我是這樣計(jì)算的,請老師指導(dǎo)理解對不對: 1.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/(1+9%)*9% (其中機(jī)場建設(shè)費(fèi)、民航發(fā)展基金等不能計(jì)算抵扣) 2.含稅金額=票價(jià)+燃油附加費(fèi) 3.不含稅金額=含稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 以上三步計(jì)算公式是這樣理解嗎?
老師,請問飛機(jī)票的民航發(fā)展基金不抵扣可以做費(fèi)用入賬嗎? 假如票價(jià)1000+燃油附加50+民航50 那我借管理費(fèi)用 差旅費(fèi)1100還是1050
三張成人機(jī)票,每張都是 票價(jià):710,民航發(fā)展基金50,燃油附加費(fèi):50,問題1.這個(gè)做報(bào)銷分錄老師能寫下嗎?包括數(shù)值; 問題2 若增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅不體現(xiàn)都進(jìn)入管理費(fèi)用可以嗎?
請教如果公司的款法人用私戶收了,有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),幫忙說全些
簽的代理合同,合同約定要向甲方購買了無形資產(chǎn)系統(tǒng)使用費(fèi)1萬元,我們是小規(guī)模企業(yè)不知道應(yīng)計(jì)入營業(yè)成本?管理費(fèi)用?無形資產(chǎn)?
老師,想請教下,營業(yè)成本在當(dāng)年有100萬是白條入賬,在匯算清繳的時(shí)候,這部分是否需要納稅調(diào)贈(zèng),謝謝。
一次性扣除折舊,清理固定資產(chǎn),還需要調(diào)增嗎
老師,前幾年的紙質(zhì)發(fā)票要紅沖,已經(jīng)數(shù)電了,怎么操作?
老師,請問一家小規(guī)??梢凿N售建筑材料,可以開建筑用(沙石票嗎)普票3%,后期沒有進(jìn)項(xiàng)票,這家小規(guī)模是沒有開采權(quán)
公司費(fèi)用發(fā)票不夠,想要租老板兒子的車來出費(fèi)用,需要做些什么?老板的兒子怎么開發(fā)票給公司?
老師 財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,公司價(jià)值最大化目標(biāo)有沒有考慮債權(quán)人的利益???
老師,我合伙企業(yè)非稅收入通用申報(bào)是按年申報(bào)嗎?選擇按年所屬期自動(dòng)跳出去年一整年的時(shí)間,主要就是水利建設(shè)專項(xiàng)基金申報(bào),不用改所屬期對嗎?系統(tǒng)提示2025年5月31日前申報(bào)。
老師,在做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),暫估的金額是指應(yīng)付賬款的暫估余額嗎?我現(xiàn)在做2024年匯算清繳,需要調(diào)增的暫估金額咋算呢?我現(xiàn)在填的是截止2025年5月末應(yīng)付賬款暫估的余額,對嗎?
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