可以的,可以這么做的。
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
其中一張行程單合計欄360元那張可以抵扣嗎?如何抵扣?怎么賬務(wù)處理?
這張行程單是可以抵扣的是嗎?(票價-燃油附加費是這樣計算進項稅額嗎?)
你好,你第一張這個有問題,你們是不是有退費的。
我問了是有退費,第一張行程單這張是屬于不能抵扣的吧?那么這張行程單怎么做賬務(wù)處理呢? 這筆業(yè)務(wù)的分錄我是這么寫的,請老師指導(dǎo)有沒有錯誤: 保險差旅費 借:銷售費用—差旅費(含稅價-進項稅額) 應(yīng)交稅費—進項稅額(票價+燃油附加費/1.09*0.09) 貸:庫存現(xiàn)金(票價+燃油附件費)
有退費的 票價加上附加稅)除以1.09乘以9% 報價是實際的,不要按照它上面出的來。
賬務(wù)處理可以這么做的。
退費這張就是360元,不能直接按這個金額記賬嗎?
不可以 里面包含發(fā)展基金不是嗎?
那這張行程單可以抵扣嗎?
可以的,可以抵扣的,但是不是按照上面的1000多的票價來
我這幾張行程單都可以抵扣是嗎?每張行程單計算進項稅額都是用(票價+燃油附加費)/1.09*0.09是這樣嗎?
可以的,可以這么做的。
所有行程單都只看票價和燃油附加費金額是嗎?民航發(fā)展基金,其他稅費,合計這三欄金額不需要看是不是這樣的?謝謝老師指導(dǎo)
你好是的,是這么做的。
1.行程單審核方法是只看票價和燃油附加費,其他的金額都不用看。 2.行程單審核計算方法如下: 增值稅進項稅額=(票價+燃油附加費)/(1+9%)*9% (其中機場建設(shè)費、民航發(fā)展基金等不能計算抵扣) 含稅金額=票價+燃油附加費 不含稅金額=含稅金額-進項稅額
對的,是的,這個含稅金額包含著機場建設(shè)費
含稅金額=票價+燃油附加費,還需要加上機場建設(shè)費嗎?我看行程單里沒有這一欄哦
對的,是的,需要加上的。
沒有機場建設(shè)費就不需要+吧?我手上這幾張行程單除了有票價,燃油附加費欄,還有有民航發(fā)展基金,其他稅費,合計欄這些是不需要加的
沒有的不需要增加 有民航基金需要加上 銷售費用包含民航基金 其他稅費