950/(1%2B9%)*9%=87.44 借管理費用-出差費871.56%2B50 應交稅費—應交增值稅 進項稅78.44 貸銀行存款1000
題目: 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生如下業(yè)務: (I)從境外進口一批小汽車,共計20輛,每輛關稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當月在境內銷售自產小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9%。 要求:根據上述資料,分析回答下列小題。 1.該企業(yè)當期境內銷售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅是( )萬元。 A1377.96 B1329.53 C1381.59 D1350 參考答案: 境內銷售環(huán)節(jié)應繳納的消費稅=[15000+351/(1+13%)]*9%=1377.96 疑問: 題目上不是說不含稅收入15000萬元嗎,為什么答案做了增值稅的價稅分離?
我這是網絡貨運公司,是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
請問,比如飛機票票價是950,民航發(fā)展基金是50,燃油費沒有,合計是1000,算進項稅是用(950/1+9%)*9%,那么不含稅的是按950算還是按1000算,腦袋突然打鐵了,分錄怎么平得了啊
甲市糧油公司,以貨物生產為主,并兼營貨物批發(fā)零售業(yè)務,為一般納稅人,不承擔糧食收儲任務,也不享受國家關于糧食的有關稅收優(yōu)惠政策。該公司9-10月發(fā)生如下經濟業(yè)務:1、9月銷售給消費者豆油2000千克,每千克6元(不含稅),但只開出普通發(fā)票,合計金額6000元;其余消費者因未索取或未交款而沒開發(fā)票。2、9月用自產豆油若干千克(不含稅)與農民換取免稅大豆一批,收購憑證上注明價款15000元,大豆已驗收入庫。3、9月銷售給鄰縣乙市某酒廠高粱50噸,每噸不含稅價格600元,由于甲市沒有火車站,將高粱運至本省丙縣火車站發(fā)往乙市。該糧油公司收到貨款的同時,還收到代墊運費2000元(其中裝卸費200元),貨運發(fā)票上注明付款單位是甲市糧油單位,該發(fā)票未轉交給購貨方。4、10月購進磨面機一臺,價款合計11700元,取得專用發(fā)票注明稅款1700元;支付運輸費200元,并取得專用發(fā)票。磨面機已安裝使用。5、10月因管理不善,庫房大豆被盜1000千克,按收購價計算損失2200元,隨即犯罪分子在當日被捕歸案,收回贓款1000元,公司凈損失1200元。6、10月該糧油公司采取托收承付方式給某酒廠發(fā)出玉米一批,不含
20號結賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經營者個人名字購買有補貼空調,可以作為個體工商戶的成本費用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
我這個年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經紙質上報了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計入現(xiàn)金流量表購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項沒有進項,這個庫存變負數怎么結平啊
美元賬戶有余額會計的分錄。 借:應收賬款-美元 貸:財務費用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應該是怎么做會計分錄?
!老師,我這個月收到了一張進項票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進項稅額要轉出,我賬務上做進項稅額轉出,那這張發(fā)票在電子稅務局上我要怎么操作,也需要去勾選認證嗎,在增值稅申報表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細表選那一個表?
老師,能發(fā)我一個代扣個稅公式的工資表模板嗎?
哦哦,謝謝老師,突然卡殼了
你好同學,不客氣的