你好,是可以申請(qǐng)延期結(jié)匯的,如實(shí)填寫(xiě)原因就可以
【2019年·簡(jiǎn)答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報(bào)并繳納稅款入庫(kù)。2020年4月發(fā)現(xiàn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)因計(jì)算錯(cuò)誤多繳50萬(wàn)元,在2020年4月18日向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退還多繳稅款申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過(guò)法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關(guān)文書(shū),并在2020年4月26日送達(dá)該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請(qǐng)問(wèn)就這題3年內(nèi)的日期到底是怎么樣算的,請(qǐng)幫忙詳細(xì)把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下出口企業(yè)在這4月征期之前未能把去年已出口且退稅的貨款收匯,原因是外商資金緊缺,這種可以向稅務(wù)申請(qǐng)延期收匯不呢
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來(lái)包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無(wú)法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無(wú)法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來(lái)包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無(wú)法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無(wú)法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報(bào)關(guān)單金額確定收入是5100多萬(wàn)元,,而之前財(cái)務(wù)申報(bào)的2022年度申報(bào)的企業(yè)所得稅收入是4260萬(wàn)元,收入少申報(bào)800多萬(wàn),先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報(bào)關(guān)單來(lái)申報(bào)收入,這樣就會(huì)產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報(bào)的,一張張發(fā)票去核對(duì)工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說(shuō)如果按照這個(gè)金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
在哪里填寫(xiě),需要些什么印證資料
你好,在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě),企業(yè)超期申報(bào)的(超過(guò)次年4月申報(bào)期申報(bào)的報(bào)關(guān)單),申報(bào)退稅時(shí)需填報(bào)《出口貨物收匯情況表》 點(diǎn)擊“我要辦稅-出口退稅管理” 點(diǎn)擊“出口退(免)稅申報(bào)” 點(diǎn)擊“免抵退稅申報(bào)” 點(diǎn)擊“明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“出口貨物收匯情況表” 點(diǎn)擊“新建”按鈕后,按憑證錄入收匯信息。 具體的以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)啊
那視同收匯舉證材料可以是進(jìn)口商的有關(guān)函件,比如進(jìn)口商出具欠款證明這種材料可以不
你好,按照這個(gè)表格看具體的原因吧
還有老師我開(kāi)始提問(wèn)少寫(xiě)了一個(gè)字已退稅,我們是去年出口的,而且已經(jīng)申報(bào)了退稅。貨款還有部分未收匯,現(xiàn)在就是外商資金緊缺,如果稅務(wù)允許可以延期收匯,我是不是就只需要填《出口貨物收匯情況表》,如果稅務(wù)不允許延期,我就只能以負(fù)數(shù)申報(bào)退稅,把已退稅未收匯的稅款退回跟稅務(wù)
這個(gè)不用的,一般在4月稅務(wù)會(huì)檢查原因。有的公司在抽查時(shí)候?qū)懙嚼锩婢涂梢浴2挥猛艘艳k理出口退稅的款
老師,您意思是說(shuō)這種情況是可以延期收匯,在稅務(wù)沒(méi)檢查到時(shí)不用填《出口貨物收匯明細(xì)表》,如果檢查到了才填嗎
已經(jīng)退過(guò)稅的就不用填寫(xiě)。從去年開(kāi)始退稅的時(shí)候延期收匯的需要填
那我怎么跟稅務(wù)那邊說(shuō)明超期收匯的相關(guān)原因和舉證材料,不用網(wǎng)上系統(tǒng)填報(bào),直接拿去稅務(wù)查看嗎
你們那邊怎么要求的了,云南這邊是不用的