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退貨的銷售如何填報增值稅申報表

2024-03-20 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 09:08

你好,如果是一般納稅人,13%的稅率,13%開具的專票或者其他發(fā)票里面填寫負數(shù)。稅額也是一個負數(shù),然后增值稅主表第一行和第二行都是負數(shù)銷售額。

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齊紅老師 解答 2024-03-20 09:08

假設(shè)沒有其他的銷售額的情況下。

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快賬用戶1132 追問 2024-03-20 09:09

如果有其他銷售額的話,就是充抵后的結(jié)果吧?如果小規(guī)模呢

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齊紅老師 解答 2024-03-20 09:13

對的是的,小規(guī)模的季度300,000以內(nèi)還是以上 專票普票

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快賬用戶1132 追問 2024-03-20 09:14

分別說一下吧老師

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齊紅老師 解答 2024-03-20 09:15

你好,30萬以內(nèi)的在第10欄里面填寫附屬銷售額,專篇的在第一行和第二行里面填寫負數(shù)銷售額申請退稅。

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快賬用戶1132 追問 2024-03-20 09:18

就是正數(shù)時該往哪填負數(shù)還往哪填,只不過是填寫負數(shù)的不含稅銷售額對嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-20 09:26

你好對的,是這么做的。

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你好,如果是一般納稅人,13%的稅率,13%開具的專票或者其他發(fā)票里面填寫負數(shù)。稅額也是一個負數(shù),然后增值稅主表第一行和第二行都是負數(shù)銷售額。
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