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研發(fā)加計扣除時上報研發(fā)人員人工費用,是報實際發(fā)放的工資,社保金額還是賬上計提的工資社保金額?

2024-03-19 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 21:46

您好,這個的話是屬于,賬上的計提

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快賬用戶2802 追問 2024-03-19 22:33

高新部門要求填報的23年研發(fā)費用的年報中,人員人工費用那欄明確提示不填計提數(shù),要求填報實發(fā)數(shù),您說是不是按要求上報實發(fā)數(shù)呢?研發(fā)加計扣除是報賬上計提數(shù)有明文規(guī)定嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 22:34

對的,最后的話在實際扣除就可以

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快賬用戶2802 追問 2024-03-19 22:52

您的意思也是報實發(fā)數(shù)對嗎?公司的人員工資是兩個月才發(fā)放一次,實際上23年只發(fā)放了10個月的工資,11-12月工資今年一月底才發(fā)呢。因為遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制所以每月我還是做了計提工資

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齊紅老師 解答 2024-03-19 22:54

嗯對,這個的話,是按照實發(fā)數(shù)據(jù)這個的

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您好,這個的話是屬于,賬上的計提
2024-03-19
你好,比如12月計提的工資,在次年1月發(fā)放的,計提和發(fā)放沒有差額的,按照計提的確認(rèn)。如果有差額,按照實發(fā)確認(rèn) 社保等都是在所屬期的實際發(fā)生的金額
2024-03-20
你好,是按照計提工資繳納的。
2021-09-07
同學(xué)你好,是按計提的工資總額;
2021-09-07
你好借管理費用單位社保9595.12-1780貸應(yīng)付職工薪酬單位社保9595.12-1780。借應(yīng)付職工薪酬工資245680貸,其他應(yīng)付款,個人社保1780。銀行。繳納社保做借應(yīng)付職工薪酬,單位社保,9595.12-1780?其他應(yīng)付款-個人社保1780貸,銀行?
2021-04-01
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