收入他沒有余額,都是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,他是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益還是怎么了?
各位老師,下午好,我剛進了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應該怎么去交接呢
老師,請問,接手前任會計的賬,倒查已開票和收入,余額為0.可是會計賬上-30000元,我又只看得到23年的賬,以前的看不到。這個怎么調(diào)整呢?
老師,接手前任會計的賬,應收賬款余額核對不上。查明細只能查到最近一年的,我這個該怎么處理呢?
老師,異地項目是先干活,后期才開票,后期補合同,這種情況下沒有辦理外經(jīng)證,對于開進來的進項發(fā)票應該是沒有影響的吧?唯一影響的就是往外開發(fā)票吧?
問題一,生物性資產(chǎn)怎么折舊(雞) 問題二,死了的淘汰的雞怎么攤銷?
你好,老師!那這些前期投入的錢做什么呀,不能是收入吧?
老師,公司工齡工資每滿6個月漲一次,新入職的員工入職滿6個月了,例如:小王1月份入職,現(xiàn)在六月份了,滿六個月了,但是6月份的工資是在七月份發(fā)放,往后漲第二次工齡核算是在12月份發(fā)放,這樣算是對的嗎?
給對方開具建筑服務發(fā)票,對方和我同屬江蘇省~市,但不同區(qū),這樣需要預交增值稅嗎
老師,法人每個月會報銷車貸款,想問一下那筆車貸的費用是怎么做賬的
老師,請問在建期間購買 員工宿舍用床鋪是計入固定資產(chǎn)嗎
老師,你好。現(xiàn)在建筑企業(yè)施工的增值稅 稅負率是好多啊,綜合稅負率是好多呢
老師,銀行回單摘要寫著GTS匯入?yún)R款扣款,這個通過什么途徑匯的款啊
老師晚上好,老師盈余公積轉(zhuǎn)增資本之類的屬于追加投資嗎
就是,我對的實際應收款余額為零,會計賬上余額為-30000元,23年記賬沒有錯誤,以前的賬我也看不到。我這個應該怎么調(diào)整?
之前的申報表有嗎?你看一下銷售額正不正確?
稅務局有,正確的。根開票是對的上的。他是手工賬,沒有申報表
企業(yè)所得稅的呢?你看下企業(yè)所得稅和你增值稅的銷售額是一樣的嗎?
是一樣的
借應收賬款,貸營業(yè)外收入。
老師,像這種情形有點多,全部做成營業(yè)外收入的話,要交所得稅,可以用現(xiàn)金沖退回嗎?
你好,你有現(xiàn)金的可以。收到的這個現(xiàn)金需要存到銀行賬戶里面去,你們能存了嗎?
在應收賬款的貸方是預收貨款嘛,我現(xiàn)在現(xiàn)金沖回做退回現(xiàn)金處理。就是退回了預收貨款,這樣可以嗎?需要些事項報告嗎?
是的,對的,是這么做的,可以。
老師,有的貨款是沒有往來了,但是賬上掛了預收,這個我也做現(xiàn)金退回嗎?因為以前的賬也查不了?
可以的,你自己想怎么做就怎么做吧。反正不清楚你之前交了稅款沒有。