一、委托B公司加工時的會計處理 1.發(fā)出委托加工物資:當(dāng)您將金屬針管發(fā)給B公司進行加工時,應(yīng)在會計上記錄這一行為。這通常涉及到將金屬針管從庫存中移出,并設(shè)立一個“委托加工物資”的科目來追蹤這些正在加工的物品。會計分錄示例: 2.借:委托加工物資貸:庫存商品(或原材料) 3.支付B公司加工費:當(dāng)您支付B公司的加工費時,應(yīng)在會計上記錄這一筆支出。會計分錄示例: 4.借:委托加工物資貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款-B公司) 二、從B公司收回加工后的產(chǎn)品并銷售的會計處理 1.收到加工完成的產(chǎn)品:當(dāng)從B公司收到加工完成的產(chǎn)品時,應(yīng)將其從“委托加工物資”科目中移除,并重新計入庫存商品。會計分錄示例: 2.借:庫存商品貸:委托加工物資 3.銷售產(chǎn)品:當(dāng)您銷售這些加工后的針管時,應(yīng)按照正常銷售流程進行會計處理,包括確認(rèn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本等。會計分錄示例(假設(shè)采用賒銷方式): 4.借:應(yīng)收賬款-客戶貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 5.借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
郭老師 是這樣的 我這邊遇到一個問題 就是A公司代B公司付貨款3萬給C公司 然后A公司又從要付給B公司的加工費中扣除了3萬 現(xiàn)在要開票 應(yīng)該怎么開呢 可以C公司開3萬票給A公司 B公司開剩余加工費給A公司嗎
老師,請問: 我公司現(xiàn)在的業(yè)務(wù)流程是這樣的:我們從A公司買成品金屬針管(圓形的直徑5毫米的150厘米長),但是這個金屬管需要圖層,A公司將需要圖層的針管發(fā)給B公司加工,B公司加工后再寄給A公司!B公司的加工費我公司付款,想問我要做B公司的賬,該怎么處理? A做好成品后發(fā)給我公司,我公司銷售出貨,這個成本我該怎么做么?謝謝老師!
老師好,比如我們給A公司加工,賣給B公司,賺差價沒有材料。3月份A公司生產(chǎn)的產(chǎn)品成本10000元(也是我們的產(chǎn)品成本)我們送給了B公司。3月份A公司跟我們對好了賬,但是B公司要得4月才對賬,沒有發(fā)票,這個要怎么做憑證?A送到我們這里。借,庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付。我們送到B公司沒有對賬沒有開票。怎么做帳呢
老師,你好,我們之前是A公司,現(xiàn)在成立了一家新公司B公司,員工由B公司管理,變成了B公司的員工。A公司由另外的股東經(jīng)營,與B公司無關(guān)了?,F(xiàn)在有個問題是,之前A公司簽訂的合同還沒有完結(jié),人員社保暫時沒辦法轉(zhuǎn)移到B公司,所以產(chǎn)生的工資社保,各項報銷就由B公司轉(zhuǎn)到A公司,再由A發(fā)放給員工,現(xiàn)在就和A形成了往來,今年到現(xiàn)在有一百多萬了,我想問一下怎么把這個往來核銷掉呢?需要B公司給A開發(fā)票嗎
公司員工根據(jù)門店的營收有抽成收入,是要單獨通過銀行轉(zhuǎn)賬給員工個人?,F(xiàn)A公司應(yīng)該將本月抽成打給員工,但是門店在B公司名下(B公司實際控制權(quán)也在A公司管理層手上,且B公司銀行賬戶沒有錢)。故現(xiàn)在A公司將本月抽成金額通過門店運營費用打到B公司,B公司開具增值稅普票給A公司。B公司收到貨款后,將這筆錢在打給本月有抽成的員工個人?,F(xiàn)在有個問題 就是通過B公司將抽成打給個人,B公司有開具普票,要繳納企業(yè)所得稅,打給員工個人抽成這部分的成本要怎么做。(員工個人無票)
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,針管加工圖層后B公司再寄給A公司(也就是說針管是A提供的),A公司完全加工后再發(fā)給我公司,我公司再做銷售處理。因為我們都是預(yù)付采購款,我現(xiàn)在的想不透的是:A和B公司都加工了,我該怎么把成本合到一快?還有這種針管的種類多,我要不要在庫存商品科目下面加明細(xì)科目?發(fā)票供應(yīng)商開的不及時,如果到貨了,我暫估入庫怎么處理?現(xiàn)在我們用的軟件是檸檬云的免費版,出入庫啥的都得自己弄
庫存商品要設(shè)置明細(xì)科目的
不然沒法核算的哦
老師,B公司加工圖層后再發(fā)給A加工處理,這個該怎么做?
同學(xué)你好 b委托a加工嗎
A公司把針管發(fā)給B公司,是B公司加工涂層后再發(fā)給A,A再進一步加工,做成成品后再發(fā)給我司!
這么晚了,打擾老師了
他們兩家給你開什么發(fā)票
都是開專票,A公司開的是13%的專票,B公司開的是3%專票
那你就計入生產(chǎn)成本 完工后計入庫存商品
因為都是預(yù)付全款的,B公司不走委托加工物資了?
老師,你看看我這樣寫分錄對不?
同學(xué)你好 可以這樣做的
老師,我收到發(fā)票后這樣寫,請查看
老師看到圖片么
同學(xué)你好 暫估的話分錄這樣做 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票之后 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后再做 借原材料 貸預(yù)付賬款 這樣最合適 其他沒有看出問題
老師,我們都是預(yù)付全款的,為啥用應(yīng)付
暫估的就是這樣做 等來發(fā)票你的應(yīng)付賬款暫估就沒有余額了
明白了老師,謝謝您!辛苦了
滿意請給五星好評,謝謝