這是增值稅加計(jì)抵扣的政策,目前針對(duì)的是一些特殊行業(yè)
應(yīng)該是享受小微企業(yè)的優(yōu)惠,但是在這里報(bào)送企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有享受政策,這個(gè)第13行里,要選擇小微企業(yè)的優(yōu)惠條件,應(yīng)該選擇哪一項(xiàng)呢
請(qǐng)問老師,去年銷售收入超2千萬就算是中型企業(yè)嗎,去年享受的是小微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,今年還能享受這個(gè)優(yōu)惠政策嗎
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 謝謝
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 那個(gè)高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝 謝謝
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 那個(gè)高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝
老師我們單位有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失聯(lián)了,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報(bào)繳稅了,賬務(wù)怎么處理?
老師早上好,請(qǐng)問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費(fèi)就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請(qǐng)問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報(bào)銷到客戶的卡號(hào)嗎?打款備注“報(bào)銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)選項(xiàng)“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個(gè)別報(bào)表調(diào)整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
怎么算的謝謝
舉個(gè)例子 謝謝
比如你們企業(yè)這個(gè)月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是15萬,那么企業(yè)可以多扣按這15萬乘以15%進(jìn)行加計(jì)抵扣
比如 銷10元 減進(jìn)5元 實(shí)際應(yīng)交5元增值稅 那5元再乘以15% 那最后交的實(shí)際增值稅是0、75元嗎 那是增那個(gè)表上謝謝老師
銷項(xiàng)稅10 進(jìn)項(xiàng)稅5 加計(jì)抵扣5*15%=0.75 最終應(yīng)繳納的增值稅 10-5-0.75
在那一個(gè)表上顯示 增值稅
一般納稅人附表4里面填寫