同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3
老師,我們公司收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的一張專票和一張普票。專票是勞務(wù)費(fèi),普票是員工和社保。這個(gè)我們用人單位怎么做賬呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是和勞務(wù)派遣公司簽的勞動(dòng)合同在A公司上班,工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)的,A公司付款給勞務(wù)派遣的工資的時(shí)候該怎么備注這筆款項(xiàng)?A公司收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)的發(fā)票稅收編碼是什么?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師好,我是勞務(wù)派遣公司的,預(yù)收到客戶一筆款是30萬(wàn),要求我們差額開(kāi)票了,但這次款是12個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)包含了派遣人員所有費(fèi)用,要發(fā)工資的時(shí)候,我們就要確認(rèn)收入了,那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的收入呢?還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用呢?
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,就是我們把工人派到18局去工作,我開(kāi)出去的這張票是差額專票,我怎么入賬,收到款時(shí)怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
還有確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)是差額征稅,不應(yīng)該簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎??麻煩你把整個(gè)的分錄做一下吧
扣除額是工資
同學(xué),你好 這個(gè)就是收入分錄 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
咋來(lái)了一個(gè)應(yīng)付賬款,我們是勞務(wù)派遣公司,是派人的
同學(xué),你好 你們付工資嗎??
你真的是答非所問(wèn)
太無(wú)語(yǔ)了,
同學(xué),你好 你是勞務(wù)派遣公司,你是要付工資的,你的成本就是你付出去的人工
誰(shuí)都知道,
同學(xué),你好 那你有什么問(wèn)題呢?
你查閱一下吧,還有個(gè)稅也是成本,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,我要一整個(gè)勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理流程,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
同學(xué),你好 我根據(jù)你的發(fā)票,做了分錄的 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
個(gè)稅也是成本? 個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,個(gè)稅是在工資里面,工資已經(jīng)做了成本 你單把個(gè)稅做成本,是重復(fù)做賬
你看我給你的圖片,那個(gè)誰(shuí)也是我先墊付出去的,然后項(xiàng)目上才給我轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我直接放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話,那就企業(yè)所得稅增多了,
同學(xué),你好 后面不是有成本分錄嗎? 你要減去成本的呀
麻煩你把建的分錄發(fā)一下,
同學(xué),你好 這個(gè),成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
我還真找不出來(lái)對(duì)應(yīng)的科目,但是我一個(gè)月100萬(wàn)的增值稅確實(shí)不是我的收入,這個(gè)成本本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)教一下,
同學(xué),你好 增值稅是?822.3,差額征稅的
收入 借:應(yīng)收賬款1306352.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1305530.24 應(yīng)交稅費(fèi)? 822.3 成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1289084.15 貸:應(yīng)付賬款? 1289084.15
這個(gè)你看看,這個(gè)圖片是增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本
這兩張,現(xiàn)在不大大了吧
那不是應(yīng)付賬款,是應(yīng)付職工薪酬吧
增值稅附加稅怎結(jié)轉(zhuǎn)成本 沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法,增值稅附加稅不結(jié)轉(zhuǎn)成本,增值稅要么是結(jié)轉(zhuǎn)、繳納,附加稅要么計(jì)提、繳納 你具體問(wèn)的是什么??