同學(xué)你好 這個不需要你做
老師,您好。我們是合伙律師事務(wù)所,我們合伙人領(lǐng)的提成還需要另外交稅嗎?因為我們一直申報經(jīng)營所得稅個稅了。 還有合伙人領(lǐng)的提成算是成本嗎?
你好,我這邊是律所合伙企業(yè),22年的時候,1個合伙人退出了,另一個合伙人加入了。我現(xiàn)在報合伙律師的個人經(jīng)營所得稅的匯算清繳,需要報舊合伙人的匯算嗎
老師,你好!經(jīng)營所得匯算清繳1-9月盈利,4季度虧損的,但我們有一部分無票支出要調(diào)整,需要調(diào)增,所以也不用退稅,我有兩個自然人合伙人,按照其中一個90%份額的股東調(diào)整,他不用補(bǔ)稅,另外一個股份補(bǔ)1000多,這樣可以嗎?
老師上午好!合伙企業(yè)一到三季度盈利100萬,兩個自然人合伙人分配比例是各50%,各按50萬所得預(yù)繳了經(jīng)營所得個稅。但到第四季度合伙企業(yè)賬上整體虧損了50萬,兩個合伙人的年度累計所得變?yōu)?25萬,那么之前預(yù)繳的個稅怎么處理?可以退稅嗎??
老師,我們有個有限合伙企業(yè),其中一個合伙人把他的股份全部轉(zhuǎn)給了一個公司(不是現(xiàn)有合伙人),造成這個合伙企業(yè)的一個退伙和入伙的形式,股款轉(zhuǎn)讓時需要合伙企業(yè)介入嗎?還是退伙的合伙人和入伙的公司之間做個股份轉(zhuǎn)讓即可?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
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交稅款的是公司代繳的,這個怎么做賬呢?
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款
謝謝老師
老師,合伙企業(yè)繳納個人經(jīng)營所得稅,一季度利潤如果是負(fù)的的就不交稅,但是會退稅嗎?
同學(xué)你好 這個是生產(chǎn)經(jīng)營所得 沒交不用退
哦謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝