你好! 情況說(shuō)明 尊敬的稅務(wù)局: 我公司為一家主要從事汽車(chē)行業(yè)的有限責(zé)任公司,自成立以來(lái),一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量的汽車(chē)銷(xiāo)售及售后服務(wù)。近期,貴局通知我公司2023年度收入較高,需繳納相應(yīng)的企業(yè)所得稅。對(duì)此,我公司深感理解并積極配合稅務(wù)部門(mén)的工作,但鑒于公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,特此向貴局提交情況說(shuō)明。 2023年,雖然我公司取得了一定的銷(xiāo)售收入,但由于市場(chǎng)環(huán)境的變化、原材料價(jià)格的波動(dòng)以及運(yùn)營(yíng)成本的不斷增加,公司實(shí)際上并未實(shí)現(xiàn)盈利,反而處于虧損狀態(tài)。具體情況如下: 一、市場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致銷(xiāo)售壓力增大 隨著汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,我公司面臨著來(lái)自同行的巨大壓力。為了維持市場(chǎng)份額,公司不得不加大銷(xiāo)售投入,包括廣告宣傳、促銷(xiāo)活動(dòng)等,這些投入均大幅增加了公司的銷(xiāo)售費(fèi)用。 二、原材料價(jià)格波動(dòng)影響成本控制 汽車(chē)行業(yè)的原材料成本占據(jù)了總成本的大部分,而近年來(lái)原材料價(jià)格的波動(dòng)較大,導(dǎo)致公司成本控制困難。尤其是在某些關(guān)鍵零部件的采購(gòu)上,由于供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定,公司往往面臨著成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。 三、運(yùn)營(yíng)成本增加導(dǎo)致利潤(rùn)壓縮 除了銷(xiāo)售費(fèi)用和原材料成本外,公司的運(yùn)營(yíng)成本也在不斷增加。包括員工薪酬、租金、水電費(fèi)等在內(nèi)的各項(xiàng)支出,都對(duì)公司的利潤(rùn)造成了擠壓。 綜上所述,雖然我公司2023年的銷(xiāo)售收入較高,但由于市場(chǎng)環(huán)境的變化、原材料價(jià)格的波動(dòng)以及運(yùn)營(yíng)成本的不斷增加,公司實(shí)際上并未實(shí)現(xiàn)盈利,反而處于虧損狀態(tài)。因此,我公司希望貴局能夠充分考慮公司的實(shí)際情況,在企業(yè)所得稅的征收上給予一定的照顧和支持。 在此,我公司鄭重承諾,將嚴(yán)格按照國(guó)家稅收法律法規(guī)的要求,如實(shí)申報(bào)納稅,積極配合稅務(wù)部門(mén)的工作。同時(shí),我們也將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理,優(yōu)化成本控制,努力提高公司的盈利能力,為國(guó)家稅收做出更大的貢獻(xiàn)。 感謝貴局對(duì)我公司工作的關(guān)心和支持,期待能夠得到您的理解和幫助。 此致 敬禮! [公司名稱(chēng)] [公司負(fù)責(zé)人簽名] [日期] 請(qǐng)注意,上述內(nèi)容僅為示例,具體的情況說(shuō)明應(yīng)基于您公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)撰寫(xiě)。在撰寫(xiě)過(guò)程中,務(wù)必確保內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,以便稅務(wù)部門(mén)能夠充分了解您公司的實(shí)際情況,并作出合理的判斷。
老師我公司增值稅大于企業(yè)所得稅,但是已經(jīng)找出發(fā)票金額是處置固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備記入其他業(yè)務(wù)收入了,稅局要寫(xiě)說(shuō)明,這個(gè)我應(yīng)該怎么寫(xiě)
你好,老師!我公司收到稅局關(guān)于接收虛開(kāi)發(fā)票的通知書(shū),要求我司出具情況說(shuō)明,因?yàn)楫?dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員拿著幾千塊錢(qián)的發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),發(fā)票是真實(shí)的,能查得到,我們屬于善于取得。請(qǐng)問(wèn)老師如何寫(xiě)情況說(shuō)明好呢
老師你好,我是商貿(mào)公司,增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致,增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入,是之前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了,這個(gè)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)呢
老師,公司收到一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對(duì)方公司虛開(kāi)的,實(shí)際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開(kāi)的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫(xiě)情況說(shuō)明,我們公司應(yīng)該怎樣寫(xiě)這個(gè)情況說(shuō)明呢,具體怎樣寫(xiě)呢?
老師好,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)工期長(zhǎng),收入分期確認(rèn),可是增值稅收入是全額確認(rèn),去年的增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入,今年項(xiàng)目完工,陸續(xù)確認(rèn)收入,導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還要給稅務(wù)局寫(xiě)情況說(shuō)明?
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
謝謝老師
你好!不用客氣的了