您好,情況說(shuō)明要點(diǎn):1.取得發(fā)票基本經(jīng)過(guò);票款貨交易真實(shí)存在;2.根據(jù)國(guó)稅函(2000)187號(hào)文,無(wú)證據(jù)證明是違法取得,屬于善意;3.如果已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,企業(yè)所得稅這筆發(fā)票的成本要調(diào)減補(bǔ)稅。
老師們好。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司有一名員工去年出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候有一張電子普票稅局說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
1.老師你好我剛接手一家企業(yè),取得3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票金額為30萬(wàn),可是對(duì)方公司出現(xiàn)問(wèn)題了,現(xiàn)在是異常戶(hù),現(xiàn)在稅務(wù)局要我們出情況說(shuō)明,1.是否取得疑似虛開(kāi)的增值稅普通發(fā)票1組,2.發(fā)票所載業(yè)務(wù)真實(shí)性。這我該怎么寫(xiě)。謝謝
老師好,B公司在天貓銷(xiāo)售了產(chǎn)品,由于B公司當(dāng)月沒(méi)有發(fā)票了,買(mǎi)家急要發(fā)票,就用A公司的名義開(kāi)具了發(fā)票給買(mǎi)家,然后被買(mǎi)家舉報(bào)我們?yōu)锽公司(買(mǎi)家稱(chēng)一般納稅人)代開(kāi)發(fā)票,逃稅漏稅。 實(shí)際情況:A和B都是小規(guī)模納稅人,企業(yè)信息上雖無(wú)共同股東,但實(shí)際都是我們公司的,有共用部分工作人員,那這種關(guān)系我們應(yīng)該如何寫(xiě)情況說(shuō)明,比較有利于我們企業(yè)
你好,老師!我公司收到稅局關(guān)于接收虛開(kāi)發(fā)票的通知書(shū),要求我司出具情況說(shuō)明,因?yàn)楫?dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員拿著幾千塊錢(qián)的發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),發(fā)票是真實(shí)的,能查得到,我們屬于善于取得。請(qǐng)問(wèn)老師如何寫(xiě)情況說(shuō)明好呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 我公司前兩天收到一份紙質(zhì)的稅務(wù)通知書(shū) 事由是企業(yè)所得稅異常情況提示 涉及異常項(xiàng)目一項(xiàng) 發(fā)票發(fā)185份 發(fā)票金額一千萬(wàn) 當(dāng)時(shí)我找了給我發(fā)這個(gè)通知書(shū)的稅員 沒(méi)導(dǎo)出來(lái)明細(xì) 指出來(lái)了開(kāi)票金額大于所得稅申報(bào)收入 這個(gè)發(fā)票異常明細(xì)我能查到么
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專(zhuān)票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買(mǎi)的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買(mǎi)的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買(mǎi)價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買(mǎi)價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
該發(fā)票是普票,當(dāng)年公司屬于虧損狀態(tài)。不存在補(bǔ)交稅款。會(huì)調(diào)整當(dāng)年的企業(yè)所得稅年報(bào)。但怎么表述比較好呢?
您好,哪還好點(diǎn),這部分費(fèi)用調(diào)減,減虧?;舅悸肥蔷唧w說(shuō)明取得虛開(kāi)發(fā)票的過(guò)程,稅局估計(jì)要處罰。
你好,老師請(qǐng)問(wèn)有大概的范文嗎
你好,你可以網(wǎng)上搜索。就把取得發(fā)票的經(jīng)過(guò),時(shí)間,地點(diǎn),發(fā)票代碼號(hào)碼金額寫(xiě)清就行了。寫(xiě)多了不一定好。稅務(wù)只是當(dāng)一個(gè)受票方的陳述證據(jù)。