對你單位來說有風(fēng)險,最好不要這么做 開維修費,你這個成本不好做 他不想做固定資產(chǎn)就操作費用就是了,不合規(guī)呀
老師你好,我只想問一下就是。我們剛開廠的話,就是進項發(fā)票比較多,比如說我們買的固定資產(chǎn),設(shè)備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我想問下,我們剛開廠的話,就是進項發(fā)票比較多,比如說我們買的固定資產(chǎn),設(shè)備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣
老師:我們租了別人的廠房,我跟對方要房租跟水電發(fā)票,對方說開不了,沒有這個經(jīng)營范圍。我想問下,像這種情況的話應(yīng)該可以開的吧?像我們銷售二手固定資產(chǎn)不是也可以開票的?后來我說說,他說水電可以開,房租的要收我們9個點加房產(chǎn)稅12個點,那就要21個點了,有這樣收費的嗎?要租方來交這個款的嗎?
老師,麻煩你幫我看一下我們這個表格的第一點,它的這個固定資產(chǎn),它是指比如說我現(xiàn)在學(xué)校有很多棟樓,然后這些樓已經(jīng)可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的那些東西對不對?但是,比如說我有一棟圖書館,它已經(jīng)驗收了,支付了80%的款項,然后嗯,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,然后是按他80%的填到上面這個固定資產(chǎn)的地方,那下面的這個在建工程這個地方又該填多少金額呢?在建工程這里就填圖書館的20%嗎?還是說就直接不填嘛,而且我想問一下他,這個東西是從我的賬上去選嘛,就是從我的系統(tǒng)賬上去查嘛,然后還有這個呃,機械設(shè)備和這個交通運輸設(shè)備、交通設(shè)備、交通設(shè)備就是指那些車吧,那機械設(shè)備是指哪些呢?是所有機器運轉(zhuǎn)的都是呢,還是只是說一些通用設(shè)備呢。
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產(chǎn),老師,假如計入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產(chǎn)還是計入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費2萬一起計入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?麻煩老師看一下會計分錄,是不是這樣做,到底又是按幾年折舊,麻煩一個一個問題回答哈,謝謝
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
對老師,是不合規(guī)!如果對方執(zhí)意要開維修費,那我們可以改合同用個體戶來開嗎?
你看一下你有這個范圍嗎?有的話可以。
好的謝謝老師!
不用客氣,周末愉快。