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老師,一般納稅人高新技術企業(yè)優(yōu)惠在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時填那里?

2024-03-17 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-17 11:43

你好,不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》“211高新技術企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術企業(yè)證書”相關欄次。在申報所屬期年度,如企業(yè)同時擁有兩個高新技術企業(yè)證書,則兩個證書情況均應填報。注意二不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》。注意三高新技術產(chǎn)品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第10行。注意四企業(yè)從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第13行。注意五三年研發(fā)費用總額占三年銷售收入比例:

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齊紅老師 解答 2024-03-17 11:44

你好,參考下圖片的填寫

你好,參考下圖片的填寫
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齊紅老師 解答 2024-03-17 11:49

注意六企業(yè)符合高新技術企業(yè)相關條件,可減免的10%的企業(yè)所得稅稅額,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第31行。該減免數(shù)據(jù)填入《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第2行,再匯總填入《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行。

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2024-03-17
同學您好! 一般納稅人高新技術企業(yè)在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,享受進項稅額5%加計扣除優(yōu)惠,應填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》中的相關行次。具體填寫位置可能因表格版本不同而有所差異,請參照最新版本的填報說明進行操作。一般納稅人高新技術企業(yè)在享受進項稅額5%加計扣除優(yōu)惠時,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,應填寫**《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107010)**。在加計扣除部分的其他中,找到“30.2行:
2024-03-17
你好 ;? ? ?由于小型微利企業(yè)和高新技術企業(yè)的所得稅優(yōu)惠都是稅率減免,不能同時享受,可以選擇最優(yōu)惠的一個進行享受。?
2022-05-19
你好; 需要填寫的; 你如果確實有發(fā)生? 加計扣除這些? ?
2022-08-10
您好,是需要填寫這個表格的
2022-10-13
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