你好,不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》“211高新技術企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術企業(yè)證書”相關欄次。在申報所屬期年度,如企業(yè)同時擁有兩個高新技術企業(yè)證書,則兩個證書情況均應填報。注意二不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》。注意三高新技術產(chǎn)品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第10行。注意四企業(yè)從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第13行。注意五三年研發(fā)費用總額占三年銷售收入比例:
老師,請問一下,匯算清繳時,高新技術企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,可以同時享受嗎?
公司2021年11月才發(fā)高新技術企業(yè)資格證書,那申報2021年度匯算清繳時,要填高新技術企業(yè)優(yōu)惠明細表嗎
公司是2018年7月取得高新技術企業(yè)資格的,那么在2022年5月申報2021年度匯算清繳時需要填報《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》嗎
老師,企業(yè)2023年11月份被公布納入高新技術企業(yè),2023年所得稅匯算清繳可以把之前按25%的所得稅稅率變成15%嗎?高新技術企業(yè)是企業(yè)所有的收入都享受15%的優(yōu)惠,還是只針對高新部分享受15%的優(yōu)惠?
老師,一般納稅人高新技術企業(yè)優(yōu)惠在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時填那里?
結匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結轉成本的時候是不是加上就行了?
海關備案做好了,什么時候做稅務出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務 能做稅務局出口備案嗎?稅務出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
你好,參考下圖片的填寫
注意六企業(yè)符合高新技術企業(yè)相關條件,可減免的10%的企業(yè)所得稅稅額,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第31行。該減免數(shù)據(jù)填入《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第2行,再匯總填入《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行。