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老師,請問月底結(jié)賬時,處理核對銀行余額和對賬單,還需要核對哪些數(shù)據(jù),才能保證本月記賬沒有錯誤呀?

2024-03-16 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 20:34

你好,還需要核對庫存模塊和和結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:37

月底結(jié)賬時,除了核對銀行余額和對賬單,還需要核對以下數(shù)據(jù),以確保本月記賬沒有錯誤: 1.往來賬目核對:仔細(xì)核對本月入賬的應(yīng)收和應(yīng)付賬款,包括與客戶的銷售款項以及與供應(yīng)商的采購款項。確認(rèn)每筆交易的金額、日期、摘要等信息是否與對方單位一致,以防止漏記或錯記。 2.存貨核對:盤點庫存商品,與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,檢查是否存在差異。同時,核對本月進(jìn)貨和銷售的存貨數(shù)量及金額,確保存貨的增減變動與業(yè)務(wù)實際相符。 3.固定資產(chǎn)核對:對固定資產(chǎn)進(jìn)行實地盤點,與固定資產(chǎn)卡片和賬面記錄進(jìn)行核對,確保固定資產(chǎn)的數(shù)量、型號、價值等信息準(zhǔn)確無誤。 4.現(xiàn)金核對:除了核對銀行余額,還需要核對現(xiàn)金的賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否一致。這包括日常收支的現(xiàn)金、備用金等。 5.稅金核對:檢查本月應(yīng)繳稅金是否已正確計提和申報,包括增值稅、所得稅等。核對稅金計算依據(jù)和稅率是否正確,確保稅金計算的準(zhǔn)確性。 6.費用類科目核對:對本月發(fā)生的各項費用進(jìn)行核對,包括水電費、房租、工資等。確保每項費用的發(fā)生額、歸屬期間及分類均正確無誤。 7.收入類科目核對:核對本月銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入等收入類科目的發(fā)生額和確認(rèn)條件,確保收入的確認(rèn)和計量符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。 8.總賬與明細(xì)賬核對:將總賬與明細(xì)賬進(jìn)行逐項核對,確保兩者數(shù)據(jù)一致。這有助于發(fā)現(xiàn)記賬過程中的錯誤或遺漏。 在核對這些數(shù)據(jù)時,需要遵循會計原則和規(guī)定,如權(quán)責(zé)發(fā)生制、配比原則等,以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和可靠性。同時,還需要注意對未達(dá)賬項、壞賬準(zhǔn)備、折舊和攤銷等特殊情況進(jìn)行處理。

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快賬用戶1164 追問 2024-03-16 20:37

那應(yīng)交稅費,工資和社保,公積金這邊從余額表怎么核對呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-16 20:38

我這邊已經(jīng)發(fā)給你了,工資主要和工資表,應(yīng)交稅費根據(jù)你的完稅憑證,社保和公積金也是根據(jù)工資表和繳費憑證

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你好,還需要核對庫存模塊和和結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-03-16
你好,主要核對銀行余額是否無誤,損益類是否結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)費用類是否報表都有取到數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)的未分配利潤是否無誤,其他科目的話也要大致看看是否合理,比如:應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬、累計折舊、攤銷等。
2020-09-17
你好,你的QQ簽名核對,還有你的應(yīng)交稅費,都要核對一下你相往來科目的話,你可以按照一個季度或多長時間給你的供應(yīng)商和客戶去對賬。
2022-07-20
先整理所有憑證、發(fā)票、銀行記錄,逐一核對。找專業(yè)律師解讀合同條款,準(zhǔn)備證據(jù)。確保所有財務(wù)記錄完整、準(zhǔn)確。與律師合作制定訴訟策略。
2024-08-30
這個庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,之后按新發(fā)票重新做
2020-08-31
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