可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
老師好,去年開(kāi)的發(fā)票,稅務(wù)局說(shuō)不能抵扣成本,我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)了,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要沖紅,可是在稅局已經(jīng)領(lǐng)不出電子發(fā)票了。只有數(shù)電發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)能用數(shù)電票沖紅嗎?
現(xiàn)在變成全電發(fā)票了,之前開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票需要沖紅,在電子稅局開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎
老師現(xiàn)在開(kāi)始用數(shù)電票了 我開(kāi)了一張發(fā)票由于數(shù)電票不能作廢,所以紅沖掉了,那這兩張正負(fù)數(shù)我需要入賬做憑證嗎,還是一正一負(fù)不需要處理
小規(guī)模,之前都是稅務(wù)局網(wǎng)上代開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票了,能用嗎?用了數(shù)電發(fā)票,稅務(wù)局代開(kāi)還能用嗎
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
好的,謝謝老師,稅款是不是在這個(gè)季度開(kāi)的正數(shù)里扣除啊
是的,就是那樣子的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。