您好,用一個(gè)往來科目掛著,把負(fù)債表做 平,您說亂賬就是往來亂了么,查清的入賬,其他用一個(gè) 其他應(yīng)付款-暫估 做平

老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤點(diǎn)的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
老師,請(qǐng)問一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢請(qǐng)了和另外一個(gè)醫(yī)院合作經(jīng)營,就是股東出錢,他們出人這種方式經(jīng)營,但是后來醫(yī)院出了點(diǎn)事情,這批人走了,把賬上的錢也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因?yàn)樗麄兊墓べY一直由原來的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來又來了幾個(gè)股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認(rèn),所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請(qǐng)問兩個(gè)賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師你好,我公司原來用的金蝶商貿(mào)版財(cái)務(wù)軟件,后公司升級(jí)系統(tǒng),轉(zhuǎn)到金蝶云系統(tǒng),現(xiàn)在我所在的公司因股權(quán)轉(zhuǎn)讓被公司賣了,就不能用金蝶云(這是集團(tuán)統(tǒng)一用的),我現(xiàn)在的記賬需要重新建賬套嗎?我可以把期初數(shù)據(jù)過到金蝶商貿(mào)版接著用原來的嗎?
老師,我想問一下,以前的賬務(wù)處理啊是比較亂的,有很多的賬他明明是平的,我查了一下可以對(duì)得上的但是它里面會(huì)相差很多,呃,還有其他的呢我壓根就對(duì)不上,很多很多對(duì)不上的以后像這種情況下,我新建一個(gè)賬套,怎樣才能把它做到實(shí)際的呢?就是不相差的 您好,梳理,看問題在哪里,然后調(diào)整的呢。做出新的科目余額表,再建賬。以前的根本查不了,梳理不了。一句話以前的不用了,怎么用新的賬而且還能都對(duì)的上?
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(無責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬,如果業(yè)績不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息。現(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎


比如銀行轉(zhuǎn)到新賬上,就是做一個(gè)分錄,借:銀行存款。 貸:其他應(yīng)付款,附件要用什么呢?
還有應(yīng)收應(yīng)付,都是這樣掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付嗎?
您好,不是不是,老賬也有科目余額表的,哪些是正確的,我們重新整理一下科目余額表,把這個(gè)表做平,錄入新賬套里去,不是一個(gè)科目來一下分錄,所有科目做一個(gè)大的分錄就是期初數(shù)
也可以這樣說,原來是一個(gè)公司,現(xiàn)在分成了兩個(gè)公司,把其中一個(gè)公司從老賬里拿出來
您好,我們報(bào)稅也是根據(jù)這個(gè)表么,不能分開的,報(bào)表數(shù)據(jù)是連續(xù)的,
老師,可以舉例一下,做一個(gè)科目余額表,然后怎么用大分錄轉(zhuǎn)平,然后再錄入新的賬套呢?具體不會(huì)操作呢,感謝老師
您好,比如應(yīng)收賬款余額100萬只有95萬是確定的, 那把95萬元還是用應(yīng)收錄入,其他5萬放在一些,各科目查清后,資產(chǎn)負(fù)債還是可以抵一些的,差額用? ??其他應(yīng)付款-暫估? 來補(bǔ)了,把一個(gè)平的科目錄進(jìn)賬套里,