同學(xué)你好,你這個一問就感覺好亂。那先梳理下頭緒,你先看問題在哪里,以前的查不了是啥意思呢?原始憑證沒有嗎
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師,老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說不能掛這個應(yīng)收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個情況該怎么處理?
老師,你好!我現(xiàn)在這個公司的賬,公司之前有實收資本五百萬沒有入賬,以前的銀行貸款也沒有入賬,對公戶上面很多往來比較亂,以前的會計做賬就是把有票的支出做一做,沒有票的就不做了,我感覺對公賬戶上面的往來都應(yīng)該做賬,但是又不知道該怎么做,這有還貸款利息的,有各種各樣沒票的,我現(xiàn)在這個問題怎么處理好一點呢?
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進(jìn)項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
個稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級明細(xì)科目,“應(yīng)計利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會計藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會計跟出納在爭論,到底哪個是正確的
存貨跌價準(zhǔn)備在企業(yè)實操中會涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個稅務(wù)上要注銷外管證,以前個稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
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老師,是呀,是很亂呀,我自己都找不到頭緒,以前的憑證壓根就不全而且他的分錄上面也沒有發(fā)票號碼做的啥我也不知道
那你這賬面上不平,很亂,實際紙質(zhì)的又不全,賬實根本無法核對,每一個是全的
沒有一個是完整的,無法核對
分錄摘要里寫的是簡單又簡單,你根本就找不到對應(yīng)的哪一筆。而且也沒有原始憑證,誰知道他之前的原始憑證之前的會計給他搞到哪里去了?我來的時候那些憑證是亂七八糟的。經(jīng)過我不懈的努力,我才把這近幾年的憑證給他歸類之前的根本沒辦法在去理。
好吧,同學(xué),你這種不完整的實務(wù)問題會計學(xué)堂無法解決的
但是現(xiàn)在公司想建一個內(nèi)賬,其實是說白了吧就是能對應(yīng)的上然后主要是給老板看的,但是需要引用之前的賬目上面的那些余額 ,我也不是很懂,我如果之前有的科目不用那么我借貸方和銀行一定是不平的,但是我用了那就做內(nèi)賬的意義不大,其實主要就好像我們手工登記的應(yīng)收應(yīng)付,然后賺取了多少錢?多少成本,多少利潤在老板的眼里就要看實實在在的。老師,我現(xiàn)在表達(dá)的你能看得清楚嗎?
老師,我不急著你回答,你幫我理一理,然后教我一個方法怎么樣做好感謝感謝!
你這個太亂了,我先看下吧
對呀!以前就像一推破爛,也很無語/::@
同學(xué)你好,整理好情緒,你這種以前賬務(wù)不一定會恢復(fù),重新建賬也估計不行、建議你和領(lǐng)導(dǎo)溝通下
然后呢?怎么辦!溝通啥呢?
你將實際情況和領(lǐng)導(dǎo)說明下