可以的,可以這么做的 可以
個體工商戶 報老板的個人所得稅時 在代扣代繳里錄入本期收入和扣除社保的專項附加扣除 那么在報經(jīng)營所得時 投資者減除費用還正常填寫嗎 專項扣除也正常填寫嗎
個人獨資企業(yè)繳納個人經(jīng)營所得,投資人工資薪金是不是不可以做入管理費用中?如果沒有做入企業(yè)管理費用中,在匯算清繳中可以享受6萬減除嗎?如果投資人在其他公司購買社保報了幾個月的收入,是不是也不能享受6萬扣除
一個員工在一個有限合伙企業(yè)申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,申報的時候基礎(chǔ)費用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報,導致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時候顯示每月5000元費用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費用在匯算清繳的時候在工資薪金這個公司里面顯示
老師好,個人獨資企業(yè)的老板,平時每月按時發(fā)放工資,并且已經(jīng)按工資薪金所得申報了個稅,那么在做生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳時,就不能再次扣除6萬元的起征點費用了,因為在申報工資薪金個稅時已經(jīng)扣除過了,不能重復扣除,我的理解對嗎?
個人獨資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,由于投資人繳納社保每個月按社保個人部分填報了綜合所得工資薪金,專項扣除按這個金額填在了社保費里面,現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳,這部分填了調(diào)增了,那么投資人減除費用的六萬能選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得里面填嗎?專項扣除社保費還需要再填嗎?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
那你工資那里就不要填寫了。工資那里填寫了,就不能在生產(chǎn)經(jīng)營所得只能選擇一處。
但是他在公司交了社保,工資不填的話每個月的這部分社保怎么做賬呢?
個人自己承擔的嗎?借其他應收款,貸銀行 收回來做相反的。
就是說如果我工資薪金不給他報的話,那么社保公積金部分必須公司部分和個人部分全都按其他應收款做,后面再他個人賬上還回來是嗎?這樣報工資的時候把他去掉,不算在員工里面,然后報經(jīng)營所得的時候可以按每年六萬減除掉,是這樣嗎?
對的,對的,是這么做的。
那23年的該怎么操作,之前已經(jīng)按社保個人部分承擔的金額給他申報了工資,現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營匯算清繳,我可以把這部分調(diào)增之后,再選擇扣除投資人減除費用六萬,然后把個人承擔的社保部分填在減除費用里面嗎?這樣會造成投資人自己進行綜合所得匯算的時候需要補稅嗎?
你可以按月去更正的。累計扣除費用選擇否。
是指在公司代扣代繳個人所得稅那里,按月去更正申報嗎?
是的,對的,是這么做的。
那如果不更正的話,可以這部分不調(diào)增嗎?六萬一年也不用在生產(chǎn)經(jīng)營所得里面,這樣可以嗎?因為去年上半年還給他報了幾個月工資
工資必須納稅,調(diào)增的不可以抵扣。
就是說去年申報了工資,必須按照綜合所得申報的金額去調(diào)增生產(chǎn)經(jīng)營所得對嗎?我現(xiàn)在不太理解的是在這種情況下,現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳,投資者減除費用還能選擇嗎?
是 投資者扣除費用可以選擇。