對的,是的,加外稅一塊兒開發(fā)票都開材料費的。
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師你好,電商裝修材料地板款當月支付地板款,也是當月收到對方開的普通發(fā)票22828元,銀行支付了22800元 那還有28元只能用庫存現(xiàn)金支付了 ,裝修款都是要入長期待攤費用,那這兩個分錄要怎么做,能說的詳細點嗎?一般納稅人 外賬
老師 請問下我們因欠供貨商部分鋼材款后來通過法院執(zhí)行了按月利率2%的利息 但是法院判決書上寫的這部分利息叫違約金 請問我可以要求對方對這部分違約金要求開具增值稅發(fā)票嗎
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業(yè)務而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費?或著勞務費嗎?
老師。我這里一般納稅人,我們現(xiàn)在向個人支付了水管安裝費,沒有全額支付等于預付部分款項,后期他提供發(fā)票可能會讓向他出售材料的個體戶或者公司給我們出具材料費發(fā)票。然后機械租賃和人工也是答應要開的,找的不知哪個公司,但這還沒收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預付賬款里面是不是不對。預付賬款應該是公司對公司不能是個人??
老師,投資款可以一點一點的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實際的業(yè)務 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項,怎么做賬務處理。
老師,如果酒店行業(yè)實際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財務,但介紹人讓財務繼續(xù)做下去而且一年代理費已付,那請問財務還要不要跟店員確認上月個稅申報工資表,因為店員也歸實際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因為有客戶需求就開票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領導都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產(chǎn)生印花稅嗎
老師,增值稅申報附表四的,建筑服務預征繳納稅款的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額再怎么填?期初余額是系統(tǒng)帶出來之前預繳的稅額
董孝彬老師好,問題還沒有搞明白,請您繼續(xù)回答一下我的問題可以嗎?
老師 公司按最低繳費基數(shù)繳納社保 公司注銷時會不會需要補足社保才能注銷嗎?
應稅發(fā)生地是什么意思