你好,在電子扣除再接收后無信息的只能按免稅申報了,不退稅
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負怎么倒推要做多少成本,多少費用呢?
現在是小規(guī)模納稅人,商貿的,因為有買家要專票13%,讓我們升級為一般納稅人,其實我們的供應商大部分都是一般納稅人,90%的供應商能給我們開回13%的專票,想問如果我們升級為一般納稅人影響哪些,能說具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些
老師,麻煩問下,現在還有長期待攤費用這個會計科目么,一年期的租金記入什么會計科目
公司走一批生鮮牛羊肉,采購于個體戶,我們公司銷售給客戶,雙方都不開票,怎么做賬
老師,上個月有一張專票開錯了,這個月紅沖,報稅的時候銷項稅額會把紅沖的數據減掉嗎
老師,求生產企業(yè)成本核算流程
老師,求出口退稅流程
啊,那怎么辦呢,直接自己手動填在增值稅申報表里嗎
你沒有信息的戶啊就是沒辦法退稅了,做免稅
我理解的意思是說讓我把這部分銷售額手動填在免抵稅額欄里面,對嗎? 還是說這票就不用管了,就當沒有出口過?
填寫到免稅欄次就可以
老師,這個就是純外貿公司,銷售金額本來也是在免抵稅欄,那我退沒退稅不是區(qū)分不了了?
沒有單獨的免稅欄次嗎?
本來我們每個月就是自動取數到免稅欄的
看到了,那唯一的區(qū)別就是不退稅罷了