同學(xué),你好,請稍等,馬上解答。
老師,十一月份取得的專用增值稅發(fā)票,并且在十一月份出口退稅勾選統(tǒng)計(jì)了,為什么在12月出口退稅申報(bào)時(shí)顯示的申報(bào)的發(fā)票無電子信息。
學(xué)堂老師,出口退稅電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào),因?yàn)橐恢睙o法轉(zhuǎn)換xml文件,手動(dòng)輸入出口申報(bào)明細(xì)錄入,但是在單據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用里還是不顯示錄入的出口報(bào)關(guān)單信息,請問應(yīng)該怎么讓報(bào)關(guān)單信息在單據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用里顯示呢?下面對應(yīng)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息,謝謝老師了
老師 申報(bào)出口退稅 增票和報(bào)關(guān)單任何信息都是匹配的 為什么篩選不出來呢?
老師,你好,為什么我報(bào)出口退稅的時(shí)候,關(guān)單兩個(gè)圓圈關(guān)單信息是無呢
老師您好,請問出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,但為何申報(bào)出口退稅時(shí)信息顯示未有此發(fā)票信息審核未通過呢?是什么原因呢?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
可以了嗎老師?是什么原因呢
電話問問海關(guān)或者稅務(wù)部門,看看是啥情況。
這是信息系統(tǒng)技術(shù)方面的問題。