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學堂老師,出口退稅申報有2個疑點信息,麻煩老師了,一是申報的發(fā)票無電子信息,是因為當期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報嗎?二是提示申報的出口商品代碼與海關數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報關單錄入的代碼是沒問題的,但是一直有這個提示,是報關的時候數(shù)據(jù)整混了跟報關單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過不去,麻煩老師了

2023-11-07 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-07 14:41

同學您好,第一個疑點您就再等等,第二個您把您申報的代碼和報關單上的代碼再仔細核對一下

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 14:43

老師,核對過了就是沒問題,因為他們數(shù)量和單價都不一樣,如果一直出現(xiàn)這個問題是怎么回事呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 15:01

申報的代碼是生成的吧,不一定位數(shù)和報關單的一致的

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 15:03

是位數(shù)不一致,海關數(shù)據(jù)里是不是有可能填報錯了才導致我這邊錄入的時候一直對不上呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 15:24

一般情況下不會,您方便拍照或截圖我看下 您申報的和報關單的

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 15:37

老師,我再檢查一下,應該是順序的問題,我再調(diào)整一下

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 15:46

老師,我剛才看了一下,沒問題

老師,我剛才看了一下,沒問題
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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:03

按您這填寫應該是對的,報關單可能后面多幾個0

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 16:07

就是海關數(shù)據(jù)有誤,報關單上兩個商品代碼剛好整反了

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 16:08

那這種情況的話他們能改嗎?因為我對應的發(fā)票跟商品代碼對應的,他其中2個商品剛好反了

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:09

這個您具體需要問下代理報關單代理公司

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快賬用戶2096 追問 2023-11-07 16:10

嗯嗯,感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-07 18:28

不客氣,這是我們的職責所在

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同學您好,第一個疑點您就再等等,第二個您把您申報的代碼和報關單上的代碼再仔細核對一下
2023-11-07
同學你好,這種情況建議直接和稅局聯(lián)系
2022-12-07
同學你好,退稅的資料要和報關單據(jù)的一致,把報關單找出來,按照單據(jù)填。
2021-02-23
首先,針對自查表中提到的收入入賬時間不準確的問題,需要仔細審查公司的財務記錄,找出所有不在應該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時間。然后,與稅務部門溝通,了解如何對這些收入進行正確的稅務處理??赡苄枰凑斩惙ǖ囊?guī)定,對延遲入賬的收入進行補稅和申報。 其次,關于報關單沒有開票的問題,需要核實這些報關單所對應的交易是否真實發(fā)生,并確定是否應該開具發(fā)票。如果應該開票而未開,需要及時補開發(fā)票,并按照規(guī)定進行稅務申報。同時,也要檢查是否存在漏報或錯報的情況,如果有,需要及時更正。 在填寫出口海關數(shù)據(jù)和增值稅申報數(shù)據(jù)時,確實可能出現(xiàn)差額。這主要是因為兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計口徑可能存在差異。為了解決這個問題,建議與海關和稅務部門保持密切溝通,了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計方法,然后盡量按照他們的要求填寫數(shù)據(jù)。如果確實存在無法避免的差額,需要在申報時進行說明,并提供相關證明材料。 關于23年補的21年、22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅的問題,這涉及到稅務處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務部門溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合,需要盡快進行更正,并按照正確的方式進行補稅和申報。
2024-03-22
第一個問題,就如果說你沒有這些需要申報的稅,這個是不用勾選的。
2021-01-16
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