您好,稅收優(yōu)惠是根據(jù)企業(yè)實(shí)際選擇,不是為了優(yōu)惠而做假賬
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
請(qǐng)問老師: 一、代理費(fèi)和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費(fèi)不受限制吧?代理費(fèi)和傭金開發(fā)票的話,開什么內(nèi)容?謝謝 二、假設(shè)a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級(jí)代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務(wù),收入分成是由a將代理費(fèi)支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費(fèi)則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因?yàn)榇碣M(fèi)不是傭金,而且業(yè)務(wù)的開展也是b、c兩家代理商去實(shí)際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對(duì)代理費(fèi)沒有限制,這樣理解對(duì)嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人以自己的名義開展業(yè)務(wù),和代理合同不同,這樣理解對(duì)嗎?謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
自由執(zhí)業(yè)人李某發(fā)現(xiàn)我國(guó)的職業(yè)教育存在很大的操作空間和發(fā)展空間,于是,準(zhǔn)備以個(gè)人的名義投資創(chuàng)辦一家教育咨詢服務(wù)性企業(yè)。他的計(jì)劃是:以自己會(huì)計(jì)教育和咨詢專業(yè)特長(zhǎng),同時(shí)招聘幾個(gè)大學(xué)畢業(yè)生做市場(chǎng),在從事財(cái)會(huì)人員后續(xù)教育的同時(shí),為部分企業(yè)提供理財(cái)涉稅指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。經(jīng)過測(cè)算,在不考慮自己費(fèi)用的情況下,在最初的兩年里,年收入大約為200萬元,計(jì)稅利潤(rùn)為34.3萬元,以后企業(yè)的盈利能力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng),第三年和第四年的計(jì)稅利潤(rùn)為50萬元,以后每年的計(jì)稅利潤(rùn)為100萬元。李某知道,我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)政策不斷變化,但是,總的趨勢(shì)是在不斷完善的。而對(duì)未來企業(yè)收益影響最大的就是稅收政策,而且在企業(yè)設(shè)立階段的籌劃十分重要。李某雖然對(duì)稅收政策比較熟悉,但是以防外一,其還是向?qū)I(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行了咨詢。稅收籌劃咨詢專家與李某進(jìn)行了深度溝通以后,結(jié)合目前的所得稅(包括企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅)規(guī)定,給他提出了兩種方案:一個(gè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),另一個(gè)是有限責(zé)任公司。在兩個(gè)法律形式的經(jīng)濟(jì)實(shí)體之間,他應(yīng)當(dāng)做如何選擇呢?請(qǐng)幫助李某寫一份納稅籌劃方案。(暫不考慮增值稅等其他稅負(fù))
康佳電子股份有限公司是一家生產(chǎn)電視機(jī)、顯示器等機(jī)電產(chǎn)品的外銷型企業(yè),屬于一般納稅人。按現(xiàn)行稅法,公司出口產(chǎn)品的增值稅實(shí)行先征后退,具體是,在產(chǎn)品出口時(shí),先征17%的增值稅,待產(chǎn)品出口后,再退9%的增值稅,即實(shí)際稅率為8%??导压踞槍?duì)現(xiàn)行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過其下屬控股企業(yè),將出口產(chǎn)品的售價(jià),壓低至材料成本價(jià),以遠(yuǎn)低于實(shí)際成本價(jià)的售價(jià),將產(chǎn)品銷售到境外。由于產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)增值,銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務(wù)部門僅僅從增值稅的會(huì)計(jì)信息上,很難區(qū)分出是由于人為壓低售價(jià)造成的,還是由于當(dāng)期外購(gòu)業(yè)務(wù)過多而投入產(chǎn)出較少造成的。請(qǐng)問:1.對(duì)康佳公司出口產(chǎn)品中的交易事項(xiàng),會(huì)計(jì)上應(yīng)如何處理?2.有人說,現(xiàn)行增值稅的會(huì)計(jì)處理是按收付實(shí)現(xiàn)制原則,而不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算的,使得會(huì)計(jì)信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對(duì)此,應(yīng)如何評(píng)價(jià)?3.作為一名準(zhǔn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員,如何評(píng)價(jià)康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產(chǎn)品價(jià)格,會(huì)不會(huì)遭遇反傾銷調(diào)查。如果遇到反傾銷調(diào)查,甚至出口產(chǎn)品被加征反傾銷稅,作為公司的會(huì)計(jì)人員,如何應(yīng)對(duì)?
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
那個(gè)小微企業(yè)交企稅的例子,如果月末企業(yè)所得稅301萬,可以去做公益捐贈(zèng)1萬,從而適用優(yōu)惠稅率而節(jié)稅。我的問題是企業(yè)收入不都是按全責(zé)發(fā)生制及時(shí)記賬的嗎?如果真到了31號(hào),發(fā)現(xiàn)301萬,請(qǐng)問還有時(shí)間去搞捐贈(zèng)嗎操作還來的急嗎?請(qǐng)老師不要誤解我的問題,我沒有要做假賬
是的,那就可以給某人多計(jì)提獎(jiǎng)金100000
是的,那就可以給某人多計(jì)提獎(jiǎng)金10000
不需要按捐贈(zèng)處理的
也是費(fèi)用花另一個(gè)思路,但對(duì)個(gè)人而言,是不是還要交個(gè)稅?
這個(gè)要看個(gè)人的金額
那你這一萬元獎(jiǎng)金不要交個(gè)稅嗎?
個(gè)人所得稅能交多少,
個(gè)人所得稅至少有得稅后,捐贈(zèng),什么都沒有