你好結(jié)轉(zhuǎn)了成本可以的 可以這么做的

你好,老師,我想請(qǐng)教,8月我調(diào)了一筆賬,借:原材料10元,貸:管理費(fèi)用-10元 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤10,貸:管理費(fèi)用10,然后我做利潤表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可供分配利潤少了 10元,我是不是漏做了一筆分錄,分錄要怎樣做
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時(shí)候做了這樣一筆分錄(補(bǔ)2021年忘記出庫)借:以前年度損益調(diào)整5萬貸原材料5萬、借:利潤分配-未分配利潤5萬貸:以前年度損益調(diào)整5萬,我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎?
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
郭老師接 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2023年12月份原材料領(lǐng)用多了,原材料期末余額是貸方67752.27[捂臉] 我現(xiàn)在調(diào)賬的話是不是這樣做呢? 借:原材料67752.27 貸:利潤分配-未分配利潤67752.27
老師你好,之前會(huì)計(jì)22年有兩張購原材料專票已抵扣未入賬,我本月補(bǔ)做入賬:借利潤分配貸原材料, 稅費(fèi)也是做了借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),老師請(qǐng)問這樣做之后調(diào)整匯算清繳表,稅收金額是不是填原材料?進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)數(shù)字
我單位支付了一家勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開不出發(fā)票,說能不能找另外一家勞務(wù)公司給你們開,另外一家勞務(wù)公司給你們做一個(gè)委托支付給我們河北布歌的情況說明,這樣可行否
老師,請(qǐng)問,旅游行業(yè),專門賣票的,可以享受差額嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,38題,解析中,商品是乙公司買進(jìn)來做了國定資產(chǎn),也沒有一次性進(jìn)損益,1000萬的凈利潤,頂多有有一個(gè)月的折舊在里面,就是調(diào)增900/10/12=7.5
樸老師 您再來幫我看這個(gè)問題 就是老師你早上回復(fù)我的這個(gè)問題,我查了資料之后還有疑問。您的回答:司機(jī)剩余收入交稅分兩種情況: 簽勞動(dòng)合同、單車承包 / 承租的,按 “工資薪金所得” 繳個(gè)稅。 個(gè)體運(yùn)營或掛靠經(jīng)營的,按 “個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得” 繳個(gè)稅。 我的問題:第一:出租車公司收取的管理費(fèi),就看車的所有權(quán)是哪一方,如果是歸出租車公司就是按交通運(yùn)輸9%交增值稅,如果是屬于司機(jī)的就不收增值稅,是吧?第二:那自然人個(gè)人或者是個(gè)體戶提供的“個(gè)體經(jīng)營或者掛靠經(jīng)營”,那需要交增值稅嗎?這里是不是受按此起征點(diǎn)的限制?我想知道這里的增值稅是怎么交的。謝謝
自然人之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)在哪里操作
老師好,購買的叉車發(fā)票是專票可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎?成品油也可以低進(jìn)項(xiàng)吧
老師 公司美元賬戶提供給國外客戶 怎么提供啊?是直接提供中文的公司名稱 賬戶號(hào)等中文信息嗎 還是要翻譯成英文提供
應(yīng)收不超過100萬,應(yīng)付有700多萬,倉庫里沒什么存貨了,那錢去哪里了?有懂的老師回復(fù)一下
應(yīng)收不超過100萬,應(yīng)付有700多萬,倉庫里沒什么存貨了,那錢去哪里了
老師 我們?cè)诎⒗飮H站賣產(chǎn)品出口,每年阿里的服務(wù)費(fèi)是58600,阿里開的專票。但是我們有10%的產(chǎn)品沒報(bào)關(guān) 轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,轉(zhuǎn)內(nèi)銷的部分是否可以按照比例抵扣阿里服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅

