同學(xué)你好,A掛這邊往來 借 工資 貸 其他應(yīng)付款-B B那邊付工資 借 其他應(yīng)收款-A 貸 銀行存款
我們老板有兩家公司(法人不同),公司員工在A公司報(bào)銷費(fèi)用(費(fèi)用確實(shí)是A公司實(shí)際項(xiàng)目產(chǎn)生的),但該員工的工資社保在B公司購買發(fā)放的,A公司沒有給該員工發(fā)工資,經(jīng)常這樣產(chǎn)生報(bào)銷費(fèi)用,對A,B兩家公司有沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我老板有兩個(gè)公司分別是A公司和B公司,A公司10個(gè)員工,社保也是A公司購買,個(gè)稅也是A公司申報(bào), 但是發(fā)工資的時(shí)候卻在B公司發(fā)放了,這個(gè)怎么辦呢?
有兩個(gè)公司a和b,同一個(gè)法人,其中有一個(gè)員工,他工資成本做到a,個(gè)稅也在a公司申報(bào),工資在b公司發(fā)放,這樣是合理的嗎?需要怎么做才能更合理呢?
老師好!老板兩家公司,現(xiàn)在員工報(bào)銷,費(fèi)用一共20000,但是員工從A公司借款10000,但是費(fèi)用從B公司報(bào)銷,只報(bào)銷了10000,現(xiàn)在這個(gè)兩家公司的賬務(wù)處理我不知道咋做了,后期B公司給我們轉(zhuǎn)了一筆往來款,就是B公司欠A公司的,
老板有兩家公司,A和B,然后老板是在B公司申報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資。但是老板的餐費(fèi)報(bào)銷款是在A公司報(bào)銷的,這樣合理嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師好,那最終其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么平賬呢,以前會(huì)計(jì)這樣付的就是這樣掛的,導(dǎo)致這倆科目有些明細(xì)已經(jīng)好幾十萬甚至上百萬,最終怎么平賬呢
同學(xué)你好,這個(gè)A和B的做這件事的原因是什么呢,A這個(gè)員工實(shí)際為B服務(wù)嗎?
老師好!,是老板覺得都是他的錢,給員工發(fā)工資時(shí)哪個(gè)賬戶上有錢就順便從哪個(gè)戶發(fā)了
這種沒辦法平,只能讓欠債那一方把款打給另一方平掉。