可以的,沒問題的哈
老板有兩個(gè)公司,a公司的人在b公司交的社保,但 是a公司公戶匯工資和報(bào)個(gè)稅。這樣可以嗎
老師,老板在a公司買社保,然后a公司跟b公司都有給老板發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除在哪家公司報(bào)哇
老師 一個(gè)老板 有A公司和B公司 A公司員工出差,老板讓B公司對(duì)公給該員工打了報(bào)銷款,這樣合規(guī)嗎
老板有兩個(gè)公司,員工的報(bào)銷怎么處理?比如員工在A公司簽合同發(fā)工資交社保,員工為B公司辦事產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷是在A公司報(bào)銷還是B公司報(bào)銷?發(fā)票也開給了B公司
老師好!老板兩家公司,現(xiàn)在員工報(bào)銷,費(fèi)用一共20000,但是員工從A公司借款10000,但是費(fèi)用從B公司報(bào)銷,只報(bào)銷了10000,現(xiàn)在這個(gè)兩家公司的賬務(wù)處理我不知道咋做了,后期B公司給我們轉(zhuǎn)了一筆往來款,就是B公司欠A公司的,
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
那賬務(wù)處理就正常做就行是嗎?
是的,正常做就是了哈
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。