借:本年利潤 貸:利潤分配
老師您好,1.本年利潤是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設(shè)個本年利潤科目,明細上還設(shè)個本年利潤科目嗎?3.是否還要設(shè)個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
12月份憑證做完后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借,利潤分配~未分配利潤50000 貸,本年利潤50000 說明什么?
老師好,年底了月末轉(zhuǎn)賬完是不是還得做一張憑證 借,利潤分配-未分配利潤 貸,本年利潤 完后在月末結(jié)帳。是這樣做嗎老師
老師,現(xiàn)在是2024月1月嘛,那個利潤分配-未分配利潤在年初需要轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?分錄是不是以下這樣尼? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2023年的資產(chǎn)負債表期末未分配利潤+所有者分配利潤(累計計提3400萬)-2023年期初未分配利潤=利潤表的凈利潤。在2024年1月我出了報表2024年資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初=2024年的凈利潤,這個沒有2023年計提的未分配利潤3400萬對嗎
老師,當(dāng)期有出口退稅,沒有申報出口退稅,增值稅申報表抵退稅額要填寫嗎?
老師,以前年度暫估所得稅調(diào)整了,賬上沒有同步調(diào)整,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬上的應(yīng)付暫估?
老師24年工商年報!如果25年4月份認繳了500萬,請問工商年報時加上25年這500萬嗎?還是只報截止到24年的數(shù)呀?
25年報24年的工商年報,我們25年有對外投資,這個是不是在26報的時候才填寫,24年就不體現(xiàn)是吧
實際工作中OEM是什么意思?
老師,如果我們公司升級一般納稅人,我門是服務(wù)公司,沒有進項票,是不是只要開的銷項票都得交增值稅
勞務(wù)報酬 800 以下需要開發(fā)票嗎? 比如修公路,工種不同這個月做幾天,下個月做幾天,一次一結(jié),都是800以下, 人員也不確定,像這樣都可以分開報嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,前面兩三月有?jīng)濟業(yè)務(wù),但是沒有做賬,我現(xiàn)在去要怎么做?
權(quán)威網(wǎng)站查找政策文件,國家稅務(wù)總局和財政部發(fā)布的法規(guī)主要有哪些權(quán)威的網(wǎng)站?浙江
物業(yè)公司小規(guī)模企業(yè)收的場地租賃費需要開發(fā)票,但是稅繳納完造成了收入的超額,物業(yè)公司繳的稅錢應(yīng)該由誰承擔(dān)
二級科目是不是未分配利潤
所有者是不是必須要分配10%的凈利潤,剩下的記入未分配利潤
是的,就是你說的那樣子
1月份繳上年4季度稅費,應(yīng)該怎么做賬?
需要上年12月計提的
上年沒有用財務(wù)軟件,
這個從財務(wù)軟件上怎么處理?
不管什么方式做賬,都是按規(guī)定,先計提哈,你的期初余額就要體現(xiàn)計提的余額