借:本年利潤 貸:利潤分配
老師您好,1.本年利潤是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設個本年利潤科目,明細上還設個本年利潤科目嗎?3.是否還要設個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
12月份憑證做完后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借,利潤分配~未分配利潤50000 貸,本年利潤50000 說明什么?
老師好,年底了月末轉(zhuǎn)賬完是不是還得做一張憑證 借,利潤分配-未分配利潤 貸,本年利潤 完后在月末結(jié)帳。是這樣做嗎老師
老師,現(xiàn)在是2024月1月嘛,那個利潤分配-未分配利潤在年初需要轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?分錄是不是以下這樣尼? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2023年的資產(chǎn)負債表期末未分配利潤+所有者分配利潤(累計計提3400萬)-2023年期初未分配利潤=利潤表的凈利潤。在2024年1月我出了報表2024年資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初=2024年的凈利潤,這個沒有2023年計提的未分配利潤3400萬對嗎
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
二級科目是不是未分配利潤
所有者是不是必須要分配10%的凈利潤,剩下的記入未分配利潤
是的,就是你說的那樣子
1月份繳上年4季度稅費,應該怎么做賬?
需要上年12月計提的
上年沒有用財務軟件,
這個從財務軟件上怎么處理?
不管什么方式做賬,都是按規(guī)定,先計提哈,你的期初余額就要體現(xiàn)計提的余額