對(duì),沒錯(cuò),是這樣的,做完以后本年利潤(rùn)是沒有余額的

12月本年利潤(rùn)科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是做分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3141.51,貸本年利潤(rùn)3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤(rùn)科目有余額?
老師好,請(qǐng)問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤(rùn),再錄入一個(gè)本年利潤(rùn)的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn),是這樣嗎,
老師您好,年底的最后一個(gè)憑證是不是應(yīng)該利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
年末最后一張憑證借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配-未分配在結(jié)轉(zhuǎn)損益前做還是后
老師差旅補(bǔ)助應(yīng)該怎么計(jì)算,還有發(fā)行包干怎么計(jì)算
怎么從用友上查在某家公司進(jìn)了多少貨,應(yīng)付多少款,已付多少款,可以專門查一家的嗎?
過橋費(fèi)ETC發(fā)生的費(fèi)用,不是公司的車輛,但是給公司辦事使用的,這個(gè)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣不?
公司內(nèi)部賬戶之間轉(zhuǎn)賬,需要怎么備注呢?
我是小規(guī)模的公司。開發(fā)票的時(shí)候需要輸入公司的基本賬戶嗎?我公司沒有基本賬戶,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)/代訂機(jī)票產(chǎn)品 旅行社開發(fā)票 這個(gè)可以開專票么?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
法人借別的單位錢直接進(jìn)貸款戶,還款時(shí)走他行還的 ,對(duì)應(yīng)出借單位可以不做作賬嗎?貸款屬于法人個(gè)人貸款
老師 我們24年新注冊(cè)了一個(gè)公司,然后沒有上報(bào)年度報(bào)告,現(xiàn)在重新上報(bào)需要公司章程 這個(gè)公司章程是根據(jù)什么寫?
請(qǐng)問老師以前會(huì)計(jì)月度待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)少轉(zhuǎn)了一筆進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅,造成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有借方余額,實(shí)際這部分稅款已經(jīng)抵扣了,怎么把這部分余額結(jié)平


老師月末結(jié)帳完,怎么下年賬套呀
這個(gè)它就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下年的
老師你好,做完本年利潤(rùn) 還需要在軟件上點(diǎn)記賬嗎
還是直接點(diǎn)月末結(jié)帳呢?
這個(gè)你做完之后直接點(diǎn)結(jié)賬就可以
謝謝老師
老師你好,賬套還需要備份嗎
這個(gè)在你在結(jié)賬之前最好備份一下的