借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤?上年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
請問老師,公司購買的固定資產(chǎn),對方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財務(wù)軟件,沒有錄入這項固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
公司(增值稅一般納稅人)2019年6月購置了運輸汽車5輛:每輛車購買價為100,000元(含稅,取得13%增值稅專用發(fā)票,公司當(dāng)月用銀行存款為每輛車按購買價繳納10%的車輛購置稅,建立固定資產(chǎn)卡片;公司當(dāng)月用銀行存款為每輛車購買了2019年6月1日至2020年5月31日的車輛保險2000元/輛(含稅,取得6%增值稅專用發(fā)票);從本月起攤銷車輛保險費。2019年6月,該公司實現(xiàn)運輸收入1,000,000元(不含稅,增值稅率9%),本月自有車輛,發(fā)生燃油費200,000元(含稅,取得13%增值稅專用發(fā)票),款項未支付;發(fā)生公路通行費120,000元(含稅,取得3%增值稅專用發(fā)票)。本月現(xiàn)金支付食堂福利費用10,000元(含稅,取得9%增值稅專用發(fā)票。根據(jù)這部分會計實務(wù),計算該公司2019年6月應(yīng)交增值稅(1)銷項稅額:(2)進項稅額:(3)進項稅額轉(zhuǎn)出:(4)應(yīng)交增值稅:
購買的空調(diào),2022年購買的,并開始使用,但是2023年4月才做了稅務(wù)登記,開始做賬 2023-6月才要到發(fā)票? 那老師請問我哪個月開始計提折舊?稅法直說 新購入的固定資產(chǎn),次月才提折舊。那這個購入時間是以哪個為準(zhǔn)?
2023年6月開發(fā)票購買車輛一輛,2024年 1月才把發(fā)票交到財務(wù)入賬做固定資產(chǎn)并報銷費用。請問這分錄應(yīng)該怎么寫呀?。
2023年6月購入二手車一輛。2024年1月上交財務(wù)入賬并報銷費用。可以2024年1月入固定資產(chǎn),2024年2月開始計提折舊嗎?還是2024年1月入賬并補計提去年7月至12月的計提,計提做利潤分配一未分配利潤。。
老師,客運票的進項普票可以抵扣嗎
老師,我是小微企業(yè),這里怎么沒辦法選擇?。慷际腔疑?/p>
個體戶法人買社保怎么做賬?
C選項因尚失使用功能而報廢不是屬于正常報廢嗎
金蝶導(dǎo)出銷售明細表,是導(dǎo)出哪里
老師,請問我們購入板材再銷售板材,但是購入的規(guī)格型號超過上百種,我們記賬的時候可不可以全部計入板材,取平均單價?
公司購入瓶子用于裝藥片,干燥劑是放瓶內(nèi)的,請問這瓶子,干燥劑入什么科目
老師,剛核算成品,第一個月可以用分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?第二個再用分步法分項結(jié)轉(zhuǎn)。因為第一個月我是運行。就是半成品的公時比較亂。我設(shè)計第二個的數(shù)據(jù)讓其他部門提供,然后就從第二月核算,然后出來的成本為準(zhǔn)。等于我第二個月才正式核算成本。第一個月的先按實際情況算個大概先
中級考試只有三十天了,我什么都還沒準(zhǔn)備,今天才開始看,來得及嗎?我買了斯?fàn)柕乃季S導(dǎo)圖,題庫,真題,想最后三個月努力一把,心里好沒底
老師:計提工資,支付工資怎樣做分錄
2023年匯繳的時候這計提要算上嗎。
那么直接做到12月,修改報表后做匯算