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2023年6月開發(fā)票購買車輛一輛,2024年 1月才把發(fā)票交到財務(wù)入賬做固定資產(chǎn)并報銷費用。請問這分錄應(yīng)該怎么寫呀?。

2024-03-14 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-14 10:19

借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤?上年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊

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快賬用戶9060 追問 2024-03-14 10:20

2023年匯繳的時候這計提要算上嗎。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:23

那么直接做到12月,修改報表后做匯算

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借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 補計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤?上年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
2024-03-14
6月購買的當(dāng)月就寄到固定資產(chǎn)。 如果當(dāng)月沒記,那就是補記上就行,哪個月發(fā)現(xiàn)哪個月補寄? 然后費用折舊費也是從增加的次月折舊。這個建議你折舊是從7月份開始折舊。前面那幾個月補記上跨年的記錄未分配利潤。
2024-03-14
你好,直接計入固定資產(chǎn)成本,并且需要補提折舊。
2021-04-11
可以的,沒有風(fēng)險的。
2024-03-29
好營業(yè)執(zhí)照下來30天見賬,然后就把這筆分錄補上就行了。
2023-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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