不可以直接按稅務(wù)系統(tǒng)申報,需等報關(guān)單信息問題解決后再報。 核心是出口增值稅申報需先確認(rèn)報關(guān)單用途,系統(tǒng)缺該信息時直接申報會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn),可能有補(bǔ)稅、滯納金等風(fēng)險,建議繼續(xù)催貨勞科解決。
老師好,請問外貿(mào)企業(yè)7月發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù)(關(guān)單已出),還沒有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報,那么7月的增值稅該如何申報?這兩個有先后順序嗎?
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,您好,我想問一下,我們公司7/1出口日期的報關(guān)單已經(jīng)首次申報出口退稅,稅款也已到賬,但我們現(xiàn)在手里還有一張4月29日出口日期的未申報出口退,我可以正常申報嗎?
老師,我們家上個月有四張報關(guān)單,但是這個月只收到了兩張報關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報期,要申請出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時候,我是錄入所有的報關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關(guān),報關(guān)沒有報關(guān)完畢,只有報關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,你好,老板拿錢買了一家公司,錢給了原來公司的老板,新公司怎樣做實收資本。
小規(guī)模和個體戶稅點是多少 ,各有什么政策,發(fā)我一下表格,我要跟老板對比一下,他現(xiàn)在是一般納稅人,稅收13個點他嫌棄太高了[捂臉]
老師,請問我們是掛靠別的單位做的項目,開的3個點的簡易計稅發(fā)票,我們再找施工隊做,施工隊給我們開的1個點的建筑服務(wù)發(fā)票,我們可以抵減后這部分成本后再交稅嗎?
老師,如果是分包,單純勞務(wù)分包,請問稅率是多少?
企業(yè)出口,關(guān)稅的單據(jù)找誰開具
資產(chǎn)負(fù)債表加了一個負(fù)債類科目:預(yù)收賬款,現(xiàn)在表不平,是什么原因,是資產(chǎn)類還需要加上哪個科目嗎?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退分?jǐn)偸前炊嗌俦壤?/p>
現(xiàn)在電子稅局電子發(fā)票開具的和取得的都能導(dǎo)出電子發(fā)票,那會計做賬還需要打印出紙質(zhì)發(fā)票放入記賬憑證嗎?
你好,學(xué)校給我們單位付款,開票9萬,付款6萬,3萬作為代金券拿面粉,而這個面粉也不入這個公司賬,老板想把面粉和對方溝通好把賬入到他另外一個公司開專票,請問收款6萬3萬沒付進(jìn)來如何做賬
老師,4s店客戶貸款的前置利息應(yīng)該掛哪里?是和貸款貼息一起掛應(yīng)收嗎?
崔了兩個星期了,從國慶回來都在找相關(guān)部門了
那他們這個怎么說呢
他說他只能去催
那這個沒辦法哦,不給你處理沒法報