你好,如果金額500元以內(nèi)是可以稅前扣除的,需要備注身份證號(hào)等信息
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),租賃村里的土地做種植,土地流轉(zhuǎn)的費(fèi)用直接付給村里,村里付給農(nóng)民,然而村里不能給我們開(kāi)發(fā)票,只能給我們開(kāi)非稅收據(jù),請(qǐng)問(wèn)能入賬嘛?村里應(yīng)該給我什么樣的票據(jù)我們才可以做土地租賃成本???
請(qǐng)問(wèn)公司付給物業(yè)的停車費(fèi),對(duì)方只能開(kāi)收據(jù)給我們,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)胭~做費(fèi)用后,年報(bào)要不要納稅調(diào)增?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位從農(nóng)民手里買的雞蛋鴨蛋,對(duì)方不能給我們開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)個(gè)收據(jù),我能入賬嗎?用不用納稅調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是餐飲公司,從批發(fā)商那里購(gòu)進(jìn)的青菜和魚(yú)蝦之類的農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),批發(fā)商不能開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們能用收據(jù)入賬嗎?如果我們從市場(chǎng)個(gè)人那里直接購(gòu)買的寫的收據(jù)可以直接入賬嗎?
老師,我們2024年從農(nóng)民處買來(lái)的木材,但是對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)具發(fā)票只給了收據(jù),我們是在2025年進(jìn)行銷售的,請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整是調(diào)增2024年還是2025年
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
好的,我們買回來(lái)是再往出賣的
這部分進(jìn)項(xiàng)要損失了,沒(méi)有發(fā)票只是可以稅前扣除,不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。時(shí)間長(zhǎng)金額大,可以稅務(wù)局匯總代開(kāi)發(fā)票, 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品也是免稅費(fèi)的
那我要不然讓他們找稅局代開(kāi)發(fā)票給我們,要不人家不給開(kāi)我就只能做企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)只能做納稅調(diào)增了是嗎?要不然稅局查也是個(gè)事兒
你好,是的,建議代開(kāi),500以上的金額收據(jù)也不可以稅前扣除了,有限制的
好的,謝謝老師!那我做幾次購(gòu)買,都做500元的收據(jù)這樣也可以是吧
你好,是可以的,手續(xù)注意事項(xiàng) 對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。