你好,那這個是不允許的,收入里是包含高薪收入不能超過。就把多寄的調出來就行了。
您好,老師,我們的高新技術產品收入高于總收入,是因為去年開的發(fā)票今年紅沖了,在填寫高新技術產品收入和收入之和占比時,紅沖的收入怎么調整,今年收入里面也沒有相同的產品
老師我們是高新技術企業(yè),高新收入占總收入30%左右,還有一部分收入,開票的名稱是廣告推廣,這里面也有部分是高新收入,但是沒法區(qū)分,也不知道該計入多少,本身這部分是我們提供研發(fā)產品,再把合作方的產品放入我們自研產品里面,一起打包給第三方渠道,他們幫我們推廣,從而產生流量收益,因為合作方那邊需要開廣告服務費。現(xiàn)在高新收入不達標,想增加高新收入,廣告推廣里的高新收入部分按什么比例計算合適呢
老師,認定為高新技術企業(yè)須同時滿足的條件里有一條“近一年高新技術產品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%”老師對這個不是很理解,研發(fā)沒有成功都是費用化,怎么會有高新技術產品(服務)收入呢
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時候轉入了營業(yè)外收入,然后它對應的支持我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術產品收入占總收入的比重里面這個總收入么?
@樸老師,我們有不征稅收入,當時收到年度時候沒有填寫不征稅收入的附表,在支出的時候將相應的遞延收益轉入了營業(yè)外收入,然后它對應的支出我們稅前扣除了,那么這部分計入營業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術產品(服務)收入占企業(yè)當年總收入”里面這個總收入么?
請問外貿出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細和采購明細嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務費用-手續(xù)費-10(在財務軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關于固定資產的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責任險怎么做賬?
我們是一個沒有預算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
貿易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個科目應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時候直接選的一般納稅人,你說我這個科目往哪寫啊,老師
這個表如果填辭退,經(jīng)濟補償金填零能提交上去嗎
您的意思是把紅沖的金額在高新技術產品收入里面找一部分調出來嗎
是的,就是這個意思對的,因為咱多記了。
但是正常我們高新技術產品就是這些,只不過紅沖導致的比總收入高了,比如我是單拿出來一個產品都不做高新技術的收入呢還是說也可以同一個產品一部分記普通收入一部分記高新技術收入
因為你研發(fā)的收入高于總收入,這個邏輯對不上不允許,所以要多的要沖掉。
高薪收入只是總收入的一部分,它不允許高于總收入。