你好,這個(gè)通過(guò)需要以前年度損益調(diào)整做賬
老師你好,小規(guī)模納稅人在調(diào)整以前年度損益的時(shí)候,直接用管理費(fèi)用,還是用以前年度損益科目?
#提問(wèn)#老師以前年度的發(fā)票可以入賬嗎?入賬后是直接進(jìn)今年度的費(fèi)用呢還是調(diào)整以年度的損益
2023年的工資在2024年1月補(bǔ)計(jì)提并發(fā)放,是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接入成本費(fèi)用就行?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整去年9月份的賬務(wù),可以不用“以前年度損益調(diào)整”科目,直接沖減當(dāng)期費(fèi)用嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)以前年度的費(fèi)用在2024年1月份列支30多萬(wàn),需要調(diào)整以前年度損益還是直接入當(dāng)期費(fèi)用呢?
老師,您好,之前的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我不與人溝通,請(qǐng)問(wèn)下到底怎么和他們相處?我自己人生心得其實(shí)也不愿真心教別人的?
報(bào)廢汽車的殘值入賬能免增值稅嗎
老師,我們的外聘財(cái)務(wù)顧問(wèn)說(shuō),我把固定資產(chǎn),辦公用品,機(jī)器耗材的應(yīng)付賬款做在了其他應(yīng)付款是錯(cuò)的,其他應(yīng)付款金額太大了,不行,有風(fēng)險(xiǎn),我跟他說(shuō),這個(gè)應(yīng)付款,此消彼長(zhǎng),重要的是業(yè)務(wù)真實(shí),請(qǐng)問(wèn)老師,:1、我習(xí)慣把固定資產(chǎn)等做在其他應(yīng)付款里,這樣要查當(dāng)年有多少材料,就查應(yīng)付賬款就行了,這種習(xí)慣是錯(cuò)的嗎,2、我這樣說(shuō)法是不是對(duì)的
宋生老師在嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題
老師在財(cái)務(wù)軟件上全盤是怎樣流程操作呢謝謝
老師我們給培訓(xùn)老師發(fā)補(bǔ)助代扣的個(gè)人所得稅要從發(fā)放的金額里扣出來(lái)嘛?
老師裝修裝飾公司小規(guī)模預(yù)計(jì)年收入2500萬(wàn),其中家居家具1000萬(wàn),能拿到材料和運(yùn)費(fèi)專票,安裝費(fèi)拿不到,家裝主材收入600萬(wàn),拿一小點(diǎn)專票,輕工輔料收入900萬(wàn)拿不到專票,?,F(xiàn)在面臨合規(guī),怎么重構(gòu)業(yè)務(wù)合理避稅,怎樣升一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)不是超過(guò)10天了嗎,這個(gè)解釋沒(méi)看明白
老師,請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本2000萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳。想減資800萬(wàn)。賬上現(xiàn)金900萬(wàn)。還用考慮,短期借款,和應(yīng)付賬款這些嗎?希望有過(guò)實(shí)操的老師回答
老板報(bào)銷他個(gè)人抬頭的電話費(fèi),怎么做賬?
本公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以發(fā)下會(huì)計(jì)分錄嗎?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
也就是不用以前年度損益?
對(duì),因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
好的,謝謝。
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