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增值稅及附加稅費申報表附列資料三,本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額這一欄填的是免稅銷售額嗎

2023-03-08 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 09:46

同學(xué)你好 對的 是免稅銷售額

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快賬用戶5633 追問 2023-03-08 09:50

為什么我們公司分布式光伏安裝9%的銷售額和6%的開發(fā)費也填在此列,我們不免稅呀

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齊紅老師 解答 2023-03-08 09:53

同學(xué)你好 免稅的填寫減免稅明細表

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同學(xué)你好 對的 是免稅銷售額
2023-03-08
你好,“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”這一欄在增值稅及附加稅費申報表附列資料三中,主要是用于填寫納稅人提供的不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)中的免稅銷售額。 具體來說,這一欄要求納稅人填寫的是,在營業(yè)稅改征增值稅后,屬于免稅項目的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額。這些銷售額通常是已經(jīng)扣除了增值稅的,即“價稅合計”的金額。這里的“價稅合計”指的是銷售貨物行為中收入與增值稅的合計金額,因為銷售貨物的收入本身是不含增值稅的,但在確認銷售收入時,需要按照稅法的規(guī)定確認相關(guān)的增值稅。 需要注意的是,對于需要填寫這一欄的納稅人,通常是有不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)的納稅人。同時,如果納稅人有差額征稅業(yè)務(wù),還需要注意附表二和附表三之間的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。
2024-05-11
你好,只要是開了服務(wù)類的發(fā)票都要填寫第一列。 這里是填寫的價稅合計。
2024-05-08
同學(xué),你好 主要是用于營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)
2024-03-13
您好,2個數(shù)據(jù)是不是有1分的差異啊,把2表數(shù)據(jù)改成一樣的,如果現(xiàn)在已經(jīng)一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務(wù)大廳回復(fù)這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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