您好,可以在2023年的時候暫估入賬的
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
做23年匯算清繳的時候,發(fā)票在24年5月31號之前開進(jìn)來的,可以抵扣23年的所得稅嗎
23年的年終獎如何23年沒有計提,在24年發(fā)放,那么算23年的費用還是24年的費用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
老師我23年暫估的費用,發(fā)票在匯算清繳前24年1月份取得,可以入23年的賬嗎?
費用23年白條入賬,沒找來發(fā)票,匯算清繳之前把票找來了,但是開票的日期是24年3月的,這種票可以入到23年賬里面嗎?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
具體怎么做分錄呢?
住宿費和汽油
借管理費用 貸應(yīng)付賬款暫估,等拿到發(fā)票以后沖銷暫估,然后再找發(fā)票做賬
我現(xiàn)在是手工做賬可以改,我開的1月份發(fā)票能做到12月里嗎?這12月份的如果暫估用什么做憑證
暫估不需要附件,只要按照我上面說的這么做就可以
我現(xiàn)在是手工做賬可以改,我開的1月份發(fā)票能做到12月里嗎?
沒問題,是可以做到12月份的
那我貸 其他應(yīng)付款嗎
貸方其他應(yīng)付款也可以的
其他應(yīng)付款跟利潤分配之間能借貸抵銷嗎?利潤分配跟其他應(yīng)付款都是給同一個人了
這個是不能相互抵消的
我現(xiàn)在利潤分配是負(fù)的,借 其他應(yīng)付 貸 銀行存款。 借:銀行存款 貸利潤分配。這樣通過銀行存款過一下行嗎老師?
你這么做是可以的
銀行賬一進(jìn)一出就不用轉(zhuǎn)了行吧?
對,沒錯,是的,不用再轉(zhuǎn)了
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!