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老師,我本上月重復開了之前開過的發(fā)票給客戶了,相當于給了兩次對方,兩次都報增值稅了,現(xiàn)在我讓對方開退信息表來沖,那我需要做分錄?下圖是我開出發(fā)票時的分錄,那我開出紅字發(fā)票后怎么做分錄?

老師,我本上月重復開了之前開過的發(fā)票給客戶了,相當于給了兩次對方,兩次都報增值稅了,現(xiàn)在我讓對方開退信息表來沖,那我需要做分錄?下圖是我開出發(fā)票時的分錄,那我開出紅字發(fā)票后怎么做分錄?
2024-03-12 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 17:09

同學你好,開紅字發(fā)票之后做一筆原分錄負數(shù)沖回就可以了哈

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快賬用戶7733 追問 2024-03-12 17:16

銷項稅額也是紅字原科目沖?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 17:17

是的哈 負數(shù)沖,在當月抵減就可以了

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-13 09:34

同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)

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同學你好,開紅字發(fā)票之后做一筆原分錄負數(shù)沖回就可以了哈
2024-03-12
您好,那您之前的發(fā)票抵扣過嗎?
2021-01-07
借應付帳款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-10-30
可以的,可以這么做的。
2022-07-25
你好,憑證都是一樣的,借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。只是紅字發(fā)票就寫負數(shù),藍字發(fā)票寫正數(shù)。
2023-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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