你好,憑證都是一樣的,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。只是紅字發(fā)票就寫(xiě)負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票寫(xiě)正數(shù)。
公司今年年初紅字沖銷(xiāo)去年銷(xiāo)售出去的發(fā)票,對(duì)方也把開(kāi)的發(fā)票退還給我,沒(méi)有重新開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,我需要怎么做分錄合適。
去年10月給客戶開(kāi)專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問(wèn)是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開(kāi)紅字信息表,沖紅后再重新開(kāi),把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說(shuō)開(kāi)紅字信息表然后開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過(guò)去?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,未抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票需要紅沖重新開(kāi)具,已認(rèn)證未抵扣是什么意思啊
老師,我去年到今年開(kāi)給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了需要重開(kāi),客戶還沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開(kāi)紅字發(fā)票沖紅,請(qǐng)問(wèn)一下,那我同樣的需要開(kāi)四份紅字發(fā)票沖紅后,再開(kāi)正確的啊,還是我可以合在一起開(kāi)一張
老師,我去年給客戶開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有當(dāng)時(shí)給,現(xiàn)在需要紅沖去年開(kāi)的發(fā)票,然后重新開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄我怎么做
請(qǐng)問(wèn)下我們外賬會(huì)計(jì)做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個(gè)是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報(bào)統(tǒng)計(jì)局那邊
請(qǐng)問(wèn)老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個(gè)要求?
加油費(fèi),車(chē)輛費(fèi)用能不能算員工交通差旅費(fèi)?
我們公司服務(wù)行業(yè),主要開(kāi)推廣費(fèi)咨詢費(fèi)調(diào)研費(fèi),收到的廣告費(fèi)能計(jì)入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是吊銷(xiāo)的
4月份分錄 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8082.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-應(yīng)收醫(yī)???地方醫(yī)保175793.85 正常應(yīng)該是 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8098.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療-應(yīng)收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過(guò)的,是三年后必須做高新復(fù)審嗎?如果不做,會(huì)有什么問(wèn)題呢?
股東會(huì)沒(méi)有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好!!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表填報(bào)了,然后要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎?
畫(huà)冊(cè)畫(huà)圖計(jì)入什么科目?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
不需要把去年的做成以前年度損益調(diào)整哈
你好可以不用的了