是的,對(duì)的,是這么做的。
老師你好,我想問一下,營(yíng)業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬(wàn),納稅調(diào)增110萬(wàn), 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬(wàn),那發(fā)生額的百分之六十=39萬(wàn),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬(wàn),那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬(wàn)?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬(wàn) 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬(wàn),她們發(fā)生額的百分之60跟營(yíng)業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬(wàn)嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi),年報(bào)的時(shí)候是看發(fā)生額60%,和營(yíng)業(yè)收入千分之五,低的那個(gè)才是可以抵減的,超出部分是需要調(diào)增對(duì)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減比例是按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%。這個(gè)銷售收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧?不包括其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入吧?
匯算清繳時(shí),去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn),按照60%扣除是60萬(wàn),按照收入的千分之五是70萬(wàn),那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
郭老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營(yíng)業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)贈(zèng)金額 發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 兩者哪個(gè)低就選擇哪個(gè),那就選擇低的那個(gè)60是吧
請(qǐng)問注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個(gè)人房子,無(wú)租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無(wú)關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營(yíng)做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎
老師那就是調(diào)增40是吧
老師如果發(fā)生額的60%高于那個(gè)2500元,那就按2500元來(lái)調(diào)增是這意思吧
是的,對(duì)的,是這么計(jì)算的。
老師如果發(fā)生額的60%是3000元,千分之五是2500,那么調(diào)增額要填多少呢
3000/0.6-2500 徐亞盤納稅調(diào)整這些的
老師3000/0.6是什么意思呀,不應(yīng)該是兩者哪個(gè)低用哪個(gè)嗎
3000除以60%,你得算出發(fā)生額是多少,不是嗎?一共發(fā)生了多少?減去2500的就是需要納稅調(diào)增的。
老師完了我蒙圈了 發(fā)生額100,然后可以抵扣60%也就是100*60%=60 營(yíng)業(yè)收入的千分之五 營(yíng)業(yè)收入=50000 50000*0.005=250 是60和250做比較吧 這樣就是按發(fā)生額的那個(gè)來(lái)抵扣(兩者熟低) 如果發(fā)生額是2000元,營(yíng)業(yè)額是50000 發(fā)生額*60%=2000*60%=1200 營(yíng)業(yè)額*0.05=50000*0.005=250 這種情況要怎么填匯算清繳報(bào)表然后填寫多少呢調(diào)增多少呢
對(duì)的是的,第一個(gè)納稅調(diào)增40。
第二個(gè)需要納稅調(diào)增2000減250。
老師這個(gè)不是按熟低原則了嗎 用 發(fā)生額-營(yíng)業(yè)額的千分之五直接填到納稅調(diào)整表的哪欄里呢
可不就是按照低的原則嗎?發(fā)生額是100,允許抵扣的是20,那調(diào)增不就是100減20
老師租賃個(gè)人房屋去稅局貸款發(fā)票需要繳納什么稅呢